Zarządzenie Nr 324/ 2011
Burmistrza Strumienia
z dnia 30 listopada 2011
w sprawie : zmiany budżetu Gminy Strumień na 2011r.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm) art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Budżetowej
Nr IV / 21/ 2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 10 stycznia 2011 r.
Burmistrz Strumienia
zarządza:
§1
1.Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2011r. o kwotę zł 8 336,00
Dz. Rozdz. § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852 |
Pomoc społeczna |
8 164,00 |
16 500,00 |
Dochody bieżące |
8 164,00 |
16 500,00 | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin(związków gmin) |
8 164,00 |
16 500,00 |
§2
2.Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2011r. o kwotę zł 8 336,00
Dz. Rozdz. § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852 |
Pomoc społeczna |
8 164,00 |
16 500,00 |
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
|
1 500,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
1 500,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
1 500,00 |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
15 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
15 000,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
15 000,00 |
85295 |
Pozostała działalność |
8 164,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
8 164,00 |
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
8 164,00 |
|
§3
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Strumień na 2011 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem zł 17 480,00 17 480,00
Dz. Rozdz. § Treść
750 |
Administracja publiczna |
1 400,00 |
1 400,00 |
75023 |
Urzędy gmin |
1 400,00 |
1 400,00 |
|
Wydatki bieżące |
1 400,00 |
1 400,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 400,00 |
1 400,00 |
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
400,00 |
400,00 |
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
400,00 |
400,00 |
|
Wydatki bieżące |
400,00 |
400,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
400,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
400,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
11 580,00 |
11 580,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
5 890,00 |
5 390,00 |
|
Wydatki bieżące |
5 890,00 |
5 390,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2 700,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
2 200,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3 190,00 |
3 190,00 |
80104 |
Przedszkola |
1 490,00 |
1 090,00 |
|
Wydatki bieżące |
1 490,00 |
1 090,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
800,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
400,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
690,00 |
690,00 |
80110 |
Gimnazja |
|
900,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
900,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
900,00 |
80114 |
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |
4 200,00 |
4 200,00 |
|
Wydatki bieżące |
4 200,00 |
4 200,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 200,00 |
1 700,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
2 500,00 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
4 100,00 |
4 100,00 |
92601 |
Obiekty sportowe |
4 100,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
4 100,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
4 100,00 |
|
92695 |
Pozostała działalność |
|
4 100,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
4 100,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
1 500,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
2 600,00 |
§4
Budżet po zmianach wynosi :
Dochody 35 326 450,26 zł
Wydatki 43 151 386,26 zł
Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 7 824 936,00 zł pokryty zostanie z kredytów w kwocie 7 605 336,00 zł ,udzielonych pożyczek w kwocie 100 000,00 oraz wolnych środków w wysokości 119 600,00 zł.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§6
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania