Zarządzenie Nr 1117.2013
Burmistrza Strumienia
z dnia 13 grudnia 2013
w sprawie : zmiany budżetu Gminy Strumień na 2013 r.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) oraz § 9 ust.2 Uchwały Budżetowej NrXXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§1
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Strumień na 2013 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 74 760,00 74 760,00
Dz. Rozdz. § Treść
801 |
Oświata i wychowanie |
65 460,00 |
65 460,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
21 400,00 |
26 300,00 |
|
Wydatki bieżące |
21 400,00 |
26 300,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 500,00 |
1 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
18 900,00 |
25 300,00 |
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
960,00 |
2 200,00 |
|
Wydatki bieżące |
960,00 |
2 200,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
2 200,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
960,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
600,00 |
19 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
600,00 |
19 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
600,00 |
19 000,00 |
80110 |
Gimnazja |
3 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
3 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3 000,00 |
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
|
8 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
8 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
8 000,00 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
26 500,00 |
3 960,00 |
|
Wydatki bieżące |
26 500,00 |
3 960,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
26 500,00 |
3 960,00 |
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
12 500,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
12 500,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
12 500,00 |
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół |
500,00 |
6 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
500,00 |
6 000,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
4 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
500,00 |
2 000,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
7 700,00 |
7 700,00 |
85202 |
Domy pomocy społecznej |
|
3 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
3 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
3 000,00 |
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
|
3 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
3 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
3 000,00 |
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
500,00 |
1 700,00 |
|
Wydatki bieżące |
500,00 |
1 700,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
500,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
500,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
1 200,00 |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
6 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
6 000,00 |
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
6 000,00 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 200,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
1 200,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 200,00 |
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 600,00 |
1 600,00 |
92601 |
Obiekty sportowe |
1 500,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
1 500,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 500,00 |
|
92695 |
Pozostała działalność |
100,00 |
1 600,00 |
|
Wydatki bieżące |
100,00 |
1 600,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
1 600,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
100,00 |
|
§4
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 41 239 790,63 zł
wydatki 44 822 724,45 zł
Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 3 582 933,82 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 2 350 000,00 zł, z pożyczek w kwocie 136 810,20 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 046 123,62 zł.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§6
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek