Zarządzenie Nr 1039 .2017
Burmistrza Strumienia
z dnia 16 listopada 2017
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2017 rok.
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1870 z późn.zm.) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XXIX.254.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2016 r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§1
1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2017 r. o kwotę 55 983,21 zł
Dz. Rozdz. § Treść
750 |
Administracja publiczna |
27 949,91 |
|
Dochody bieżące |
27 949,91 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami |
27 949,91 |
801 |
Oświata i wychowanie |
12 175,00 |
|
Dochody bieżące |
12 175,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
12 175,00 |
855 |
Rodzina |
15 858,30 |
|
Dochody bieżące |
15 858,30 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami |
42,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
15 816,30 |
2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2017 r. o kwotę 55 983,21 zł
Dz. Rozdz. § Treść
750 |
Administracja publiczna |
27 949,91 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
27 949,91 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
27 949,91 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
27 949,91 |
801 |
Oświata i wychowanie |
12 175,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
12 175,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
12 175,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
12 175,00 |
855 |
Rodzina |
15 858,30 |
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
42,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
42,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
42,00 |
85504 |
Wspieranie rodziny |
15 816,30 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
15 816,30 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
15 816,30 |
§ 2
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2016 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
|
Dział, rozdział § Treść |
Zmniejszenia |
Zwiększenia
|
|
214 629,70 |
214 629,70 |
600 |
Transport i łączność |
6 000,00 |
6 000,00 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
6 000,00 |
6 000,00 |
710 |
Działalność usługowa |
100,00 |
100,00 |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
100,00 |
100,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
100,00 |
100,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
100,00 |
100,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
195 130,00 |
195 130,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
49 350,00 |
115 450,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
49 350,00 |
115 450,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
20 700,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
35 550,00 |
86 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
13 800,00 |
8 750,00 |
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
80 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
80 000,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
80 000,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
23 260,00 |
29 900,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
23 260,00 |
29 900,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
6 900,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
15 560,00 |
18 400,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
7 700,00 |
4 600,00 |
80110 |
Gimnazja |
28 700,00 |
10 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
28 700,00 |
10 000,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 200,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
24 500,00 |
10 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 000,00 |
|
80111 |
Gimnazja specjalne |
500,00 |
16 500,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
500,00 |
16 500,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
16 500,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
500,00 |
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
1 820,00 |
1 820,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 820,00 |
1 820,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 820,00 |
1 820,00 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
11 500,00 |
0,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
11 500,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
11 500,00 |
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
|
9 150,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
9 150,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
9 150,00 |
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
|
12 310,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
12 310,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
9 650,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
2 660,00 |
855 |
Rodzina |
7 799,70 |
7 799,70 |
85504 |
Wspieranie rodziny |
7 799,70 |
7 799,70 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
7 799,70 |
7 799,70 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 799,70 |
7 799,70 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 000,00 |
5 000,00 |
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
926 |
Kultura fizyczna |
600,00 |
600,00 |
92601 |
Obiekty sportowe |
600,00 |
600,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
600,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
600,00 |
|
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
600,00 |
|
Pozostałe wydatki - współfinansowanie |
|
600,00 |
|
Projekt: „Sport w każdym wieku |
|
600,00 |
§ 3
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 51 105 016,38 zł,
wydatki 53 850 571,38 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 745 555,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 745 555,00 zł.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.