Zarządzenie Nr 1064 .2017
Burmistrza Strumienia
z dnia 13 grudnia 2017
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2017 rok.
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 2077) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XXIX.254.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2016 r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§1
1.Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2017 r. o kwotę 19 291,00 zł
Dz. Rozdz. § Treść
855 |
Rodzina |
19 291,00 |
|
Dochody bieżące |
19 291,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
19 291,00 |
2.Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2017 r. o kwotę 19 291,00 zł
Dz. Rozdz. § Treść
855 |
Rodzina |
19 291,00 |
85501 |
Świadczenia wychowawcze |
19 291,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
19 291,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
19 291,00 |
§ 2
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2016 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
|
Dział, rozdział § Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
268 469,53 |
268 469,53 |
600 |
Transport i łączność |
270,51 |
270,51 |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
270,51 |
270,51 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
270,51 |
270,51 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
270,51 |
270,51 |
750 |
Administracja publiczna |
25 000,00 |
25 000,00 |
75023 |
Urzędy gmin |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3 000,00 |
3 000,00 |
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
22 000,00 |
22 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
22 000,00 |
22 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
22 000,00 |
22 000,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
213 429,02 |
213 429,02 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
134 430,37 |
45 961,90 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
134 430,37 |
45 961,90 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
14 300,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
82 500,00 |
14 150,11 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
37 630,37 |
31 811,79 |
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
1 095,33 |
35 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 095,33 |
35 000,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
35 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 095,33 |
|
80104 |
Przedszkola |
27 250,94 |
8 488,82 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
27 250,94 |
8 488,82 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 250,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
9 149,83 |
8 091,91 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
16 851,11 |
396,91 |
80110 |
Gimnazja |
1 342,84 |
19 035,89 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 342,84 |
19 035,89 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
2 000,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
15 695,20 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 342,84 |
1 340,69 |
80111 |
Gimnazja specjalne |
|
6 844,42 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
6 844,42 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
3 136,44 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
3 707,98 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
101,55 |
14 886,16 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
101,55 |
14 886,16 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
14 391,06 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
101,55 |
495,10 |
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
367,99 |
10 707,99 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
367,99 |
10 707,99 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
40,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
40,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
287,99 |
10 707,99 |
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
6 270,00 |
29 933,84 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
6 270,00 |
29 933,84 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
6 270,00 |
29 933,84 |
80195 |
Pozostała działalność |
42 570,00 |
42 570,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
42 570,00 |
42 570,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
41 470,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
42 570,00 |
1 100,00 |
855 |
Rodzina |
770,00 |
770,00 |
85504 |
Wspieranie rodziny |
770,00 |
770,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
770,00 |
770,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
770,00 |
770,00 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
29 000,00 |
29 000,00 |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
20 000,00 |
15 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
20 000,00 |
15 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
20 000,00 |
15 000,00 |
90002 |
Gospodarka odpadami |
9 000,00 |
14 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
9 000,00 |
14 000,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
2 500,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
9 000,00 |
11 500,00 |
§ 3
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 51 678 432,73 zł,
wydatki 54 423 987,73 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 745 555,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 745 555,00 zł.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.