Zarządzenie Nr  1064 .2017

Burmistrza Strumienia

z dnia  13 grudnia 2017

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2017 rok.

 

              Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 2077) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XXIX.254.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  29 grudnia 2016 r.  Burmistrz Strumienia zarządza:

 

§1

 

1.Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2017 r. o kwotę  19 291,00 zł

Dz. Rozdz. §                              Treść   

 

855

Rodzina

19 291,00

 

Dochody bieżące

19 291,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

19 291,00

 

2.Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2017 r. o kwotę   19 291,00 zł

Dz. Rozdz. §                              Treść  

                                               

855

Rodzina

19 291,00

85501

Świadczenia wychowawcze

19 291,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

19 291,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

19 291,00

                                               

                                                                                   §  2

  

Dokonać zmian w budżecie  gminy Strumień na 2016 r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach między grupami.

               

                                              

 

Dział, rozdział §      Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

268 469,53

268 469,53

600

Transport i łączność

270,51

270,51

60014

Drogi publiczne powiatowe

270,51

270,51

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

270,51

270,51

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

270,51

270,51

750

Administracja publiczna

25 000,00

25 000,00

75023

Urzędy gmin

3 000,00

3 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

3 000,00

3 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 000,00

3 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

22 000,00

22 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

22 000,00

22 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

22 000,00

22 000,00

801

Oświata i wychowanie

213 429,02

213 429,02

80101

Szkoły podstawowe

134 430,37

45 961,90

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

134 430,37

45 961,90

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

14 300,00

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

82 500,00

14 150,11

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

37 630,37

31 811,79

80102

Szkoły podstawowe specjalne

1 095,33

35 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 1 095,33

35 000,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

35 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 095,33

 

80104

Przedszkola

27 250,94

8 488,82

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

27 250,94

8 488,82

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 250,00

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 149,83

8 091,91

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

16 851,11

396,91

80110

Gimnazja

1 342,84

19 035,89

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 342,84

19 035,89

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

2 000,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

15 695,20

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 342,84

1 340,69

80111

Gimnazja specjalne

 

6 844,42

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

6 844,42

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

3 136,44

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

3 707,98

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

101,55

14 886,16

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

101,55

14 886,16

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

14 391,06

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

101,55

495,10

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

367,99

10 707,99

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

367,99

10 707,99

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

40,00

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

40,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

287,99

10 707,99

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

6 270,00

29 933,84

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

6 270,00

29 933,84

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

6 270,00

29 933,84

80195

Pozostała działalność

42 570,00

42 570,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

42 570,00

42 570,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

41 470,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

42 570,00

1 100,00

855

Rodzina

770,00

770,00

85504

Wspieranie rodziny

770,00

770,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

770,00

770,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

770,00

770,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 000,00

29 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

20 000,00

15 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

20 000,00

15 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

20 000,00

15 000,00

90002

Gospodarka odpadami

9 000,00

14 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

9 000,00

14 000,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

2 500,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

9 000,00

11 500,00

         

                                                                                  §  3

  

Budżet po zmianach wynosi:

dochody                              51 678 432,73 zł,

wydatki                              54 423 987,73 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 745 555,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 745 555,00 zł.

 

                                                                                    §  4

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

 

 

                                                                                    §  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.