Zarządzenie Nr  1106.2018

Burmistrza Strumienia

z dnia 22 stycznia 2018

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2018 rok.

 

              Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 2077) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  28  grudnia 2017 r.  Burmistrz Strumienia zarządza:

 

§1

   

 

Dokonać zmian w budżecie  gminy Strumień na 2018 r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach między grupami.

                                              

 

Dział, rozdział §      Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

217 444,22

217 444,22

750

Administracja publiczna

6 094,22

6 094,22

75011

Urzędy wojewódzkie

4 094,22

4 094,22

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

4 094,22

4 094,22

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 094,22

4 094,22

75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00

2 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 000,00

2 000,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 000,00

2 000,00

801

Oświata i wychowanie

205 287,23

205 287,23

80101

Szkoły podstawowe

43 573,00

122 560,42

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

43 573,00

122 560,42

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

96 160,42

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

26 100,00

26 400,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

17 473,00

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

 

6 311,57

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

6 311,57

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

6 311,57

80104

Przedszkola

21 170,00

36 689,38

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

21 170,00

36 689,38

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

36 689,38

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 000,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

8 170,00

 

80110

Gimnazja

8 611,00

33 437,08

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

8 611,00

33 437,08

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

33 437,08

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 700,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 911,00

 

80111

Gimnazja specjalne

200,00

4 465,96

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

200,00

4 465,96

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

4 465,96

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

200,00

 

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

4 190,00

335,56

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

4 190,00

335,56

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

335,56

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 190,00

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

26 400,00

1 487,26

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

26 400,00

1 487,26

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

1 487,26

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

26 400,00

 

80195

Pozostała działalność

80 343,23

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

80 343,23

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

80 343,23

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

6 012,77

6 012,77

85401

Świetlice szkolne

 

6 012,77

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

6 012,77

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

6 012,77

85495

Pozostała działalność

6 012,77

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

6 012,77

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

6 012,77

 

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50,00

50,00

90002

Gospodarka odpadami

50,00

50,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

50,00

50,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

50,00

50,00

         

 

 

 

 

 

§  2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody                              54 714 737,98 zł,

wydatki                                57 444 737,98 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 730 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 2 390 000,00 zł oraz pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w  wysokości 340 000,00 zł.

                                                                                    §  3

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

 

                                                                                   §  4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.