Zarządzenie Nr  95.2019

Burmistrza Strumienia

z dnia 13 lutego 2019

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2019 rok.

 

              Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2018 poz. 2500) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  21  grudnia 2018 r.  Burmistrz Strumienia zarządza:

 

§  1

 

Dokonać zmian w budżecie  gminy Strumień na 2019 r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach między grupami.

 

 

Dz. Rozdz. §                              Treść  

 

zwiększenia

zmniejszenia

 

 

252 078,00

252 078,00

750

Administracja publiczna

4 840,00

4 840,00

75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

4 840,00

4 840,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

4 840,00

4 840,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 840,00

4 840,00

801

Oświata i wychowanie

213 118,00

213 118,00

80101

Szkoły podstawowe

169 558,00

64 530,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

169 558,00

64 530,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

147 558,00

42 530,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 000,00

2 000,00

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

20 000,00

20 000,00

 

Pozostałe wydatki  -unijne

20 000,00

20 000,00

 

Projekt:  Erasmus+

20 000,00

20 000,00

80104

Przedszkola

 

42 556,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

42 556,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

42 556,00

80110

Gimnazja

 

54 817,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

54 817,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

54 817,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

7 655,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

7 655,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

7 655,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

12 340,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

12 340,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

12 340,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych  i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

 

43 560,00

 

 

18 560,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

43 560,00

18 560,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

43 560,00

18 560,00

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych, szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

 

 

 

 

12 660,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

12 660,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

12 660,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

12 660,00

852

Pomoc społeczna

7 580,00

7 580,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 

7 580,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

7 580,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

7 580,00

85295

Pozostała działalność

7 580,00

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

7 580,00

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 580,00

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

9 790,00

9 790,00

85401

Świetlice szkolne

3 300,00

9 530,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

3 300,00

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 300,00

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

9 530,00

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

260,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

260,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

260,00

85495

Pozostała działalność

6 490,00

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

6 490,00

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 490,00

 

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16 750,00

16 750,00

90002

Gospodarka odpadami

 

16 750,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

16 750,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

16 750,00

90095

Pozostała działalność

16 750,00

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

16 750,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

16 750,00

 

 

 

 

§  2

 

Budżet po zmianach wynosi:

dochody                              57 375 176,12 zł,

wydatki                                59 458 792,12 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 083 616,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości  1 755 616,00 zł,  pożyczka z WFOŚ i GW  w wysokości 328 000,00 zł.

                                                                                    §  3

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

 

                                                                                   §  4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.