Zarządzenie Nr  302.2019

Burmistrza Strumienia

z dnia 30 września 2019

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2019 rok.

 

Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 869) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  21 grudnia  2018 r.  Burmistrz Strumienia zarządza:

   

§  1

 

Dokonać zmian w budżecie  gminy Strumień na 2019 r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach między grupami.

 

 

Dz. Rozdz. §                              Treść  

 

zwiększenia

zmniejszenia

 

 

469 269,81

469 269,81

750

Administracja publiczna

4 000,00

4 000,00

75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

4 000,00

4 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

4 000,00

4 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 000,00

4 000,00

801

Oświata i wychowanie

445 169,81

445 169,81

80101

Szkoły podstawowe

199 141,72

17 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

199 141,72

17 000,00

 

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

619,06

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

93 187,93

7 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

105 334,73

10 000,00

80104

Przedszkola

20 449,00

10 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

20 449,00

10 000,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15 449,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 000,00

10 000,00

80110

Gimnazja

 

112 446,72

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

112 446,72

 

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

 

619,06

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

5 490,75

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

106 336,91

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych  i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

218 579,09

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

218 579,09

 

 

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

11 059,02

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

202 679,06

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 841,01

 

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,  liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz  szkołach artystycznych

 

 

218 579,09

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

218 579,09

 

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych

 

11 059,02

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

202 679,06

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

4 841,01

80195

Pozostała działalność

7 000,00

87 144,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

7 000,00

87 144,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 000,00

87 144,00

851

Ochrona zdrowia

7 000,00

7 000,00

85153

Zwalczanie narkomanii

7 000,00

7 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

7 000,00

7 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

7 000,00

7 000,00

852

Pomoc społeczna

5 300,00

5 300,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

300,00

300,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

300,00

300,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

300,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

300,00

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

5 000,00

5 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

5 000,00

5 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 000,00

5 000,00

855

Rodzina

800,00

800,00

85504

Wspieranie rodziny

800,00

800,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

800,00

800,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

800,00

800,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 000,00

7 000,00

90002

Wywóz odpadów komunalnych

7 000,00

7 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

7 000,00

7 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

7 000,00

7 000,00

 

§  2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody                      58 987 168,35 zł,

wydatki                       61 952 772,25 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 065 603,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości  1 755 616,00 zł,  pożyczka z WFOŚ i GW  w wysokości 132 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 177 987,90 zł.

                                                                                    §  3

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

 

                                                                                   §  4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.