Zarządzenie Nr 431.2020
Burmistrza Strumienia
z dnia 04 lutego 2020
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2020 rok.
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 869) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§1
1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2020 r. o kwotę 3 738,68 zł
|
Dz. Rozdz. § Treść
|
zwiększenie |
|
|
3 738,68 |
852 |
Pomoc społeczna |
3 738,68 |
|
Dochody bieżące |
3 738,68 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
3 738,68 |
2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2020 r. o kwotę 3 738,68 zł
|
Dz. Rozdz. § Treść
|
zwiększenie |
|
|
3 738,68 |
852 |
Pomoc społeczna |
3 738,68 |
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
388,68 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
388,68 |
|
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych |
380,91 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
7,77 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
3 350,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
3 350,00 |
|
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych |
3 300,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
50,00 |
§ 2
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2020 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
|
Dz. Rozdz. § Treść
|
zwiększenia |
zmniejszenia |
|
|
378 147,52 |
378 147,52 |
750 |
Administracja publiczna |
25 855,00 |
25 855,00 |
75022 |
Rady gmin |
1 800,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 800,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 800,00 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
21 311,00 |
23 055,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
21 311,00 |
23 055,00 |
|
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych |
360,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
15 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
20 951,00 |
8 055,00 |
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
1 030,00 |
1 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 030,00 |
1 000,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
1 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 030,00 |
|
75095 |
Pozostała działalność |
1 714,00 |
1 800,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 714,00 |
1 800,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 714,00 |
1 800,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
327 797,28 |
327 797,28 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
3 000,00 |
138 593,90 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
3 000,00 |
138 593,90 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
135 593,90 |
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
Pozostałe wydatki -unijne |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
Projekt: Erasmus+ (ZSP Zabłocie) |
3 000,00 |
3 000,00 |
80104 |
Przedszkola |
1 000,00 |
66 175,27 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 000,00 |
66 175,27 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
66 175,27 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 000,00 |
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
65 011,00 |
65 011,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
65 011,00 |
65 011,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
65 011,00 |
65 011,00 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
1 000,00 |
14 492,71 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 000,00 |
14 492,71 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
14 492,71 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 000,00 |
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
|
219,03 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
219,03 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
219,03 |
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
257 786,28 |
33 305,37 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
257 786,28 |
33 305,37 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
257 786,28 |
33 305,37 |
80195 |
Pozostała działalność |
|
10 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
10 000,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
10 000,00 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
7 495,24 |
7 495,24 |
85401 |
Świetlice szkolne |
|
7 495,24 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
7 495,24 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
7 495,24 |
85495 |
Pozostała działalność |
7 495,24 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
7 495,24 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 495,24 |
|
855 |
Rodzina |
1 000,00 |
1 000,00 |
85501 |
Świadczenia wychowawcze |
500,00 |
500,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
500,00 |
500,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
500,00 |
500,00 |
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
500,00 |
500,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
500,00 |
500,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
500,00 |
500,00 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
16 000,00 |
16 000,00 |
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
16 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
16 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
16 000,00 |
|
90095 |
Pozostała działalność |
|
16 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
16 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
16 000,00 |
§ 3
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2020” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Budżet po zmianach wynosi: dochody: 70 868 241,63 zł, wydatki: 74 515 516,90 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 3 647 275,27 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 1 344 200,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 441 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1 862 075,27 zł.
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 13 |
|
Załącznik do |
do Uchwały Nr XVI.130 .2019 |
Zarządzenia Nr 431.2020 |
Rady Miejskiej |
|
Burmistrza Strumienia |
|
w Strumieniu |
|
z dnia 04 lutego 2020 |
z dnia 19 grudnia 2019 |
|
|
|
|
Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody |
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 961 600,00 |
|
|
|
Dochody bieżące |
2 961 600,00 |
|
|
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
2 961 600,00 |
|
OGÓŁEM |
2 961 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 989 854,00 |
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 989 854,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
2 989 854,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
187 274,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 802 580,00 |
|
OGÓŁEM |
2 989 854,00 |
|
|
|
|
|
|
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI |
-28 254,00 |
|
|
|
|
|
|
Wyjaśnienie dotyczące dopłaty Gminy do gospodarki odpadami w wysokości 12 254,00 zł opisane zostało w Uzasadnieniu do projektu budzetu na rok 2020, zaś kwota 16 000,00 zł przeznaczona jest na dodatkowe utwardzenie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Strumieniu |
|
|
|
|
|
|