Zarządzenie Nr 187 /2007

Burmistrza Strumienia

z dnia 31 sierpnia  2007

 

w sprawie: zmiany  budżetu Gminy Strumień na  2007r.

 

 

                   Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591z późn.zm),oraz §7 pkt2 Uchwały Nr V /19/2007

Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2007r.

Burmistrz Strumienia

zarządza

 

§1

 

1/Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2007r. o kwotę zł 32.688

                                                                                                      Zwiększenia

 

                                                                    Ogółem zł                          32.688

 

Dz. Rozdz.                     Treść

 

801                                Oświata i wychowanie                                  19.006

 

        80101                   Oświata i wychowanie                                     19.006

        -------------------------------------------------------------------------------------

                                     Dotacje celowe otrzymane z budżetu               19.006

                                     państwa na realizację własnych zadań

                                     bieżących gmin(związków gmin)

 

 

854                               Edukacyjna opieka wychowawcza               13.682

 

        85415                   Pomoc materialna dla uczniów                        13.682

         -----------------------------------------------------------------------------------

                                     Dotacje celowe otrzymane z budżetu              13.682

                                     państwa na realizację własnych zadań

                                     bieżących gmin(związków gmin)

 

 

2/Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2007r. o kwotę zł  32.688

 

                                                                                                       Zwiększenia      

                                                           Ogółem                                    32.688

 

Dz. Rozdz.   §                                       Treść

Budżet wykonywany przez Zespół Obsługi Szkół

 

 

801                              Oświata i wychowanie                                  19.006

 

          80101                 Szkoły podstawowe                                       19.006

           ---------------------------------------------------------------------------------

                                     wydatki bieżące

 

854                               Edukacyjna opieka wychowawcza             13.682    

 

          85415                  Pomoc materialna dla uczniów                     13.682

           ----------------------------------------------------------------------------------

                                       wydatki bieżące                                            13.682

 

 

§2

 

1/Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2007r. o kwotę zł  32.688

                                                                                                      Zwiększenia

 

                                                                    Ogółem zł                        32.688

 

Dz. Rozdz.    §                 Treść

 

801                              Oświata i wychowanie                                   19.006

 

           80101                Szkoły podstawowe                                        19.006

            ----------------------------------------------------------------------------------

                       2030      Dotacje celowe otrzymane z budżetu             19.006    

                                     państwa na realizację własnych zadań

                                     bieżących gmin(związków gmin)

 

 

 

854                               Edukacyjna opieka wychowawcza            13.682    

 

        85415                   Pomoc materialna dla uczniów                     13.682

         -----------------------------------------------------------------------------------

                   2030          Dotacje celowe otrzymane z budżetu           13.682  

                                     państwa na realizację własnych zadań

                                     bieżących gmin(związków gmin)

 

 

2/Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2007r. o kwotę zł 32.688

 

                                                                                                       Zwiększenia      

                                                           Ogółem                                  32.688

 

Dz. Rozdz.   §                                       Treść

Budżet wykonywany przez Zespół Obsługi Szkół

 

 

801                                Oświata i wychowanie                                19.006

 

      80101                     Szkoły podstawowe                                       19.006

       ------------------------------------------------------------------------------------

                  4010           Wynagrodzenia osobowe pracowników        15.806                       

                  4110           Składki na ubezpieczenia  społeczne               2.800

                  4120           Składki na Fundusz Pracy                                     400

 

854                               Edukacyjna opieka wychowawcza             13.682    

 

          85415                  Pomoc materialna dla uczniów                     13.682

           ----------------------------------------------------------------------------------

                 3260            Inne formy pomocy dla uczniów                    13.682

 

 

 

§3

 

Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień  na 2007r.polegających na przeniesieniach

w wydatkach budżetu  gminy Strumień między   rozdziałami i  paragrafami.

 

 

 

                                                                                            Zwiększenia       Zmniejszenia

 

                                                           Ogółem                    72.330                72.330

 

Dz. Rozdz.   §                                       Treść

Budżet wykonywany przez Urząd

 

700                                  Gospodarka mieszkaniowa           8.000                 8.000

 

        70005                     Gospodarka gruntami                        8.000

                                        i nieruchomościami

        ---------------------------------------------------------------------------------------------

                   6060            Wydatki na zakupy inwestycyjne     8.000

                                        jednostek budżetowych 

 

        70095                      Pozostała działalność                                                8.000

        ---------------------------------------------------------------------------------------------

                   6060            Wydatki na zakupy inwestycyjne                              8.000

                                        jednostek budżetowych 

 

 

754                                 Bezpieczeństwo publiczne            30.000               30.000

                                       i ochrona przeciwpożarowa

 

        75412                     Ochotnicze straże pożarne             30.000               30.000

         -------------------------------------------------------------------------------------------

                     4210          Zakup materiałów i wyposażenia   30.000

                     4270          Zakup usług remontowych                                       30.000

 

 

750                                  Administracja publiczna              3.000                 3.000

 

        75023                     Urzędy gmin                                    3.000                 3.000                      

        ---------------------------------------------------------------------------------------------

                   4270            Zakup usług remontowych                                        3.000

                   4300            Zakup usług pozostałych                  3.000

 

 

926                                 Kultura fizyczna i sport                    200                    200

                                      

         92695                    Pozostała działalność                          200                    200

         -------------------------------------------------------------------------------------------

                     4260          Zakup energii                                     200

                     4300          Zakup usług pozostałych                                              200

 

 

Budżet wykonywany przez Zespół Obsługi Szkół

 

801                                Oświata i wychowanie                  29.130                29.130  

 

           80101                 Szkoły podstawowe                          5.330                  5.330

            ------------------------------------------------------------------------------------------

                      4010        Wynagrodzenia  osobowe                                           2.030

                                       pracowników 

                      4040         Dodatkowe wynagrodzenie                                           670

                                       roczne

                      4210         Zakup materiałów i wyposażenia     1.000

                      4240         Zakup pomocy  naukowych,

                                       dydaktycznych i książek                                                 30

                      4260         Zakup energii                                   1.000

                      4270         Zakup usług remontowych               2.700

                      4350         Zakup usług dostępu do                      600

                                       sieci Internet

                      4370         Opłaty z tytułu zakupu usług                                     2.600

                                       telekomunikacyjnych telefonii

                                       stacjonarnej

                      4750         Zakup akcesoriów komputerowych      30

                                       w tym programów i licencji

 

 

           80104                 Przedszkola                                     21.800              21.800

           -------------------------------------------------------------------------------------------

                      4010        Wynagrodzenia  osobowe                                         18.000

                                       pracowników 

                      4210         Zakup materiałów i wyposażenia     21.100

                      4240         Zakup pomocy  naukowych,

                                       dydaktycznych i książek                                            1.000

                      4260         Zakup energii                                                             2.200

                      4270         Zakup usług remontowych                   700

                      4410         Podróże służbowe krajowe                                           300

                      4740         Zakup materiałów papierniczych

                                       do sprzętu drukarskiego

                                        i urządzeń kserograficznych                                        300

 

 

          80110                  Gimnazja                                             2.000               2.000

          ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

                      4240       Zakup pomocy  naukowych,                                        2.000

                                     dydaktycznych i książek                                           

                      4750       Zakup akcesoriów komputerowych    2.000

                                     w tym programów i licencji

 

 Budżet wykonywany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Zadania własne

 

852                                Pomoc społeczna                             2.000               2.000

 

         85219                   Ośrodki pomocy społecznej             2.000               2.000

         -----------------------------------------------------------------------------------------

                     4170         Wynagrodzenia bezosobowe                                      500

                     4370         Opłaty z tytułu zakupu usług            2.000

                                       telekomunikacyjnych

                                       telefonii stacjonarnej

                     4410          Podróże służbowe krajowe                                      1.500

 

§4

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody    27.745.603  

Wydatki    28.977.107                       

 

Deficyt budżetu Gminy Strumień  w kwocie   1.231.504 zł pokryty zostanie z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 1.023.404 zł oraz z wolnych środków w kwocie 208.100 zł

 

§5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

 

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.