Zarządzenie Nr 458/2008

Burmistrza Strumienia

z dnia  31 lipca 2008

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na  2008r.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591z późn.zm),oraz §7 pkt2 Uchwały Nr XVI/128/2007

Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007r

Burmistrz Strumienia

zarządza

                                                                     

                                                                        §1

 

1)Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień na 2008r. o kwotę  63 000

 

                                                                                                  Zwiększenia

 

                                                                  Ogółem                        63 000

 

 

Dz. Rozdz. §                           Treść  

 

600                              Transport i łączność                                63 000

 

                                    Dotacje celowe otrzymane z                     63 000

                                    powiatu na zadania bieżące

                                    realizowane na podstawie

                                    porozumień (umów ) między

                                    jednostkami samorządu terytorialnego

                                   -----------------------------------------------------------

                                    Dochody  bieżące                                      63 000

 

2) Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2008r.  o kwotę  63 000

 

                                                                                                 Zwiększenia

 

                                                                  Ogółem                       63 000

 

Dz. Rozdz. §                           Treść  

 

600                               Transport i łączność                                63 000

 

       60014                   Drogi publiczne powiatowe                       63 000

       ----------------------------------------------------------------------------------

                                    Wydatki  bieżące                                        63 000

 

 

§2

 

1)Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień  na 2008r.o kwotę  63 000

 

                                                                                                   Zwiększenia

 

                                                                  Ogółem                        63 000

Dz. Rozdz. §                           Treść  

 

600                              Transport i łączność                                 63 000

 

 

          60014                Drogi publiczne powiatowe                       63 000

           ------------------------------------------------------------------------------

                      2320      Dotacje celowe otrzymane z                      63 000

                                    powiatu na zadania bieżące

                                    realizowane na podstawie

                                    porozumień (umów ) między

                                    jednostkami samorządu terytorialnego

 

2)Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień  na 2008r. o kwotę zł 63 000

                           

600                               Transport i łączność                                63 000

 

       60014                   Drogi publiczne powiatowe                       63 000

       ----------------------------------------------------------------------------------

                      4210       Zakup materiałów i wyposażenia             18 000

                      4270      Zakup usług remontowych                        45 000

 

 

 

§3

 

Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na  2008r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach budżetu Gminy Strumień między  paragrafami.

 

                                                                                               Zwiększenia    Zmniejszenia 

 

                                                   Ogółem zł                                  13 800         13 800

 

Dz. Rozdz. §                        Treść

 

Budżet wykonywany przez Urząd

 

700                            Gospodarka mieszkaniowa                       1 000           1 000

 

      70005                  Gospodarka gruntami                                   1 000          1 000

                                  i nieruchomościami

      -----------------------------------------------------------------------------------------------

                  4260        Zakup energii                                               1 000

 

                 4300          Zakup usług pozostałych                                                 1 000

 

 

754                             Bezpieczeństwo publiczne                         1 050          1 050

 

       75412                  Ochotnicze straże pożarne                           1 050         1 050

       ----------------------------------------------------------------------------------------------

                  4210         Zakup materiałów i wyposażenia                                  1 050

                  4430         Różne opłaty i składki                                 1 050

 

 

900                              Gospodarka komunalna                           1 300         1 300

                                     i ochrona środowiska

       

        90001                  Gospodarka ściekowa i                                 500            500

                                    ochrona wód

        --------------------------------------------------------------------------------------------

                  4300           Zakup usług pozostałych                                               500

                  4430            Różne opłaty i składki                                500

  

        90002                  Gospodarka odpadami                                 800             800

        -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     4210       Zakup materiałów i wyposażenia                                    800

                     4300       Zakup usług pozostałych                             800

 

Budżet wykonywany przez Zespół Obsługi Szkół             

 

801                               Oświata i wychowanie                       10 450          10 450                    

 

           80101                 Szkoły podstawowe                            10 450          10 450

            ---------------------------------------------------------------------------------------------                     

                        4010      Wynagrodzenia osobowe                                         10 450

                                       pracowników

                        4270       Zakup usług remontowych              10 000

                        4430       Różne opłaty  i składki                         450

        

 

 

Budżet wykonywany przez jednostki oświatowe

 

Zespół Szkół w Drogomyślu

 

801                               Oświata i wychowanie                     10 000             10 000                         

 

          80101                  Szkoły podstawowe                           10 000             10 000

          -------------------------------------------------------------------------------------------

                         4010    Wynagrodzenia  osobowe                                          10 000

                                      pracowników

 

                         4270     Zakup usług remontowych                10 000

                  

 

Zespół Szkół Pruchna

 

 

801                            Oświata i wychowanie                    450                         450  

 

          80101              Szkoły podstawowe                          450                         450

          -------------------------------------------------------------------------------------------

                   4010       Wynagrodzenia osobowe                                                 450

                                   pracowników

                   4430        Różne opłaty  i składki                   450

 

 

§4

 

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody   27 038 127  

Wydatki   29 222 092                     

 

Deficyt budżetu  Gminy Strumień w kwocie 2 183 965 zł pokryty zostanie z  pożyczek w wysokości 725 387 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 542 504 zł  oraz z wolnych środków w wysokości   916 074  

§5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

 

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.