Zarządzenie Nr 528  /2008

Burmistrza Strumienia

z dnia 30 października  2008

 

w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Strumień na 2008r.

 

                 Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.(Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/219/2008              Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  30 października 2008r.

 Burmistrz Strumienia

                                                                  zarządza

 

 

§1

           

Dokonać zmiany układu wykonawczego w dochodach budżetu Gminy Strumień na 2008r.

 

                                                                                                            Zwiększenia 

                                                                      Ogółem zł                            120 000                                                                   

           

Dz.   Rozdz.   §                      Treść

 

758                                 Różne rozliczenia                                               120 000

 

         75801                    Cześć oświatowa subwencji ogólnej                   120 000

                                        dla gmin

         -------------------------------------------------------------------------------------------

                     2920          Subwencje ogólne z budżetu państwa                 120 000 

 

 

                                                                     §2

 

Dokonać zmiany układu wykonawczego w wydatkach budżetu Gminy Strumień na 2008r.

 

 

                                                                                                     Zwiększenia    Zmniejszenia

 

                                                                      Ogółem zł              120 000 ,00           144 100 ,00     

           

Dz.   Rozdz.   §                      Treść

801                                      Oświata i wychowanie                       120 000 ,00                       -

 

        80101                          Szkoły podstawowe                             120 000,00

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   4270                 Zakup usług remontowych                  120 000,00

 

900                                      Gospodarka komunalna                                            144 100,00

                                            i ochrona środowiska

 

       90001                            Gospodarka ściekowa                                                 144 100,00

                                              i ochrona wód

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   6050                  Wydatki inwestycyjne jednostek                               144 100,00

                                             budżetowych

     

               

§3

 

Dokonać zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Strumień na 2008r. w związku z przeniesieniami w dochodach  budżetu Gminy Strumień.

 

 

                                                                                     Zwiększenia        Zmniejszenia

 

                                                            Ogółem zł             4 660,00              4 660,00

Dz.  Rozdz. §          Treść

 

801                         Oświata i wychowanie                    4 660,00               4 660,00

 

       80101              Szkoły podstawowe                                                      4 660,00

        ----------------------------------------------------------------------------------------------

                0970        Wpływy z różnych dochodów                                     4 660,00

   

       80104                 Przedszkola                                    1 050,00

       ------------------------------------------------------------------------------------------------

                0970         Wpływy z różnych dochodów        1 050,00

 

      80110                  Gimnazja                                        3 610,00

       -----------------------------------------------------------------------------------------------

                0970          Wpływy z różnych dochodów       3 610,00

 

 

§4

 

Dokonać zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Strumień na 2008r. w związku z przeniesieniami w wydatkach budżetu Gminy Strumień.

 

                                                                                     Zwiększenia        Zmniejszenia

 

                                                            Ogółem zł             64 128,89              64 128,89

Dz.  Rozdz. §          Treść

Budżet wykonywany przez Urząd

 

010                         Rolnictwo i łowiectwo                                                      5 000,00

 

        01095              Pozostała działalność                                                        5 000,00

        --------------------------------------------------------------------------------------------------

                 4210       Zakup materiałów i wyposażenia                                     5 000,00 

700                          Gospodarka mieszkaniowa             7 200,00                    8 800,00                

         

         70005             Gospodarka gruntami                                                          8 800,00

                                 i nieruchomościami

          --------------------------------------------------------------------------------------------------

               4300          Zakup usług pozostałych                                                    8 800,00

 

         70095              Pozostała działalność                        7 200,00

         ---------------------------------------------------------------------------------------------------

               6050          Wydatki inwestycyjne jednostek      7 200,00

                                  budżetowych

 

710                             Działalność usługowa                    8 800,00                                -

 

         71004               Plany zagospodarowania                 8 800,00

                                  przestrzennego

          --------------------------------------------------------------------------------------------------

              4300            Zakup usług pozostałych                 8 800,00

 

750                            Administracja publiczna               2 000,00                  26 200,00

 

         75023               Urzędy gmin                                                                     26 200,00

         -----------------------------------------------------------------------------------------------------

             4010             Wynagrodzenia osobowe                                                  26 200,00

                                   pracowników

     

         75095               Promocja jednostek                         2 000,00

                                  samorządu terytorialnego

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------

             4300             Zakup usług pozostałych                 2 000,00

                

 

754                             Bezpieczeństwo publiczne            8 000,00                                     -

                                   i ochrona przeciwpożarowa

 

          75412               Ochotnicze straże pożarne              8 000,00

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                     3030      Różne wydatki na rzecz osób         8 000,00

                                   fizycznych

 

 

801                             Oświata i wychowanie                        93,00                              93,00

 

          80101               Szkoły podstawowe                             93,00                              93,00

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    6058       Wydatki inwestycyjne jednostek                                                93,00

                                    budżetowych

                    6059        Wydatki inwestycyjne jednostek        93,00

                                    budżetowych

 

852                          Pomoc społeczna                              22 035,89                                      -

 

          85219            Ośrodki pomocy społecznej              22 035,89

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  4170      Wynagrodzenia bezosobowe              8 620,00

                  4210      Zakup materiałów i wyposażenia      10 050,63

                  4280      Zakup usług zdrowotnych                      800,00

                  4300      Zakup usług pozostałych                        311,10

                  4740      Zakup materiałów papierniczych             41,19

                                do sprzętu drukarskiego i urządzeń

                                 kserograficznych

                  4750      Zakup akcesoriów komputerowych    2 212,97

                                w tym programów i licencji

 

853                         Pozostałe zadania w zakresie                                               22 035,89

                               w zakresie polityki społecznej

 

         85395            Pozostała działalność                                                             22 035,89

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   4178    Wynagrodzenia bezosobowe                                                   8 186,59

                   4179     Wynagrodzenia bezosobowe                                                     433,41

                   4218     Zakup materiałów i wyposażenia                                           9 545,30

                   4219     Zakup materiałów i wyposażenia                                              505,33

                   4288     Zakup usług zdrowotnych                                                         759,77

                   4289     Zakup usług zdrowotnych                                                           40,23

                   4308     Zakup usług pozostałych                                                          295,46

                   4309     Zakup usług pozostałych                                                            15,64  

                   4748     Zakup materiałów papierniczych                                               39,12          

                                do sprzętu drukarskiego i urządzeń

                                 kserograficznych

                   4749     Zakup materiałów papierniczych                                                 2,07          

                                do sprzętu drukarskiego i urządzeń

                                 kserograficznych

                  4758      Zakup akcesoriów komputerowych                                       2 101,71

                                w tym programów i licencj                         

                  4759      Zakup akcesoriów komputerowych                                          111,26

                                w tym programów i licencji                                  

 

921                          Kultura i ochrona                                    10 000,00                           -

                                dziedzictwa narodowego

 

       92109                Domy, ośrodki kultury                               5 000,00

                                 świetlice i kluby

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------

              2480          Dotacja podmiotowa z budżetu                   5 000,00

                                dla samorządowej instytucji

                                kultury

    92120                   Ochrona zabytków i opieka                   5 000,00

                                  nad zabytkami

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            6059             Wydatki inwestycyjne jednostek             5 000,00

                                 budżetowych

 

 

926                            Kultura fizyczna i sport                      6 000,00                         2 000,00

 

    92601                    Obiekty sportowe                                   6 000,00

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           6059               Wydatki inwestycyjne jednostek           6 000,00

                                  budżetowych

 

   92695                     Pozostała działalność                                                                   2 000,00

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          4210                 Zakup materiałów i wyposażenia                                               2 000,00   

 

 

 

                                                                         §5

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

 

 

§6

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.