Zarządzenie Nr 528 /2008 Burmistrza Strumienia z dnia 30 października 2008 w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Strumień na 2008r. Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.(Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/219/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 października 2008r. Burmistrz Strumienia zarządza §1 Dokonać zmiany układu wykonawczego w dochodach budżetu Gminy Strumień na 2008r. Zwiększenia Ogółem zł 120 000 Dz. Rozdz. § Treść 758 Różne rozliczenia 120 000 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej 120 000 dla gmin ------------------------------------------------------------------------------------------- 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 120 000 §2 Dokonać zmiany układu wykonawczego w wydatkach budżetu Gminy Strumień na 2008r. Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem zł 120 000 ,00 144 100 ,00 Dz. Rozdz. § Treść 801 Oświata i wychowanie 120 000 ,00 - 80101 Szkoły podstawowe 120 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 900 Gospodarka komunalna 144 100,00 i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa 144 100,00 i ochrona wód ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 144 100,00 budżetowych §3 Dokonać zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Strumień na 2008r. w związku z przeniesieniami w dochodach budżetu Gminy Strumień. Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem zł 4 660,00 4 660,00 Dz. Rozdz. § Treść 801 Oświata i wychowanie 4 660,00 4 660,00 80101 Szkoły podstawowe 4 660,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 660,00 80104 Przedszkola 1 050,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 050,00 80110 Gimnazja 3 610,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 610,00 §4 Dokonać zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Strumień na 2008r. w związku z przeniesieniami w wydatkach budżetu Gminy Strumień. Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem zł 64 128,89 64 128,89 Dz. Rozdz. § Treść Budżet wykonywany przez Urząd 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 200,00 8 800,00 70005 Gospodarka gruntami 8 800,00 i nieruchomościami -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 70095 Pozostała działalność 7 200,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 7 200,00 budżetowych 710 Działalność usługowa 8 800,00 - 71004 Plany zagospodarowania 8 800,00 przestrzennego -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 750 Administracja publiczna 2 000,00 26 200,00 75023 Urzędy gmin 26 200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4010 Wynagrodzenia osobowe 26 200,00 pracowników 75095 Promocja jednostek 2 000,00 samorządu terytorialnego ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne 8 000,00 - i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3030 Różne wydatki na rzecz osób 8 000,00 fizycznych 801 Oświata i wychowanie 93,00 93,00 80101 Szkoły podstawowe 93,00 93,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 93,00 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 93,00 budżetowych 852 Pomoc społeczna 22 035,89 - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 22 035,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 620,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 050,63 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 311,10 4740 Zakup materiałów papierniczych 41,19 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 2 212,97 w tym programów i licencji 853 Pozostałe zadania w zakresie 22 035,89 w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 22 035,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 8 186,59 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 433,41 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 9 545,30 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 505,33 4288 Zakup usług zdrowotnych 759,77 4289 Zakup usług zdrowotnych 40,23 4308 Zakup usług pozostałych 295,46 4309 Zakup usług pozostałych 15,64 4748 Zakup materiałów papierniczych 39,12 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych 2,07 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych 2 101,71 w tym programów i licencj 4759 Zakup akcesoriów komputerowych 111,26 w tym programów i licencji 921 Kultura i ochrona 10 000,00 - dziedzictwa narodowego 92109 Domy, ośrodki kultury 5 000,00 świetlice i kluby ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 5 000,00 dla samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka 5 000,00 nad zabytkami -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 000,00 budżetowych 926 Kultura fizyczna i sport 6 000,00 2 000,00 92601 Obiekty sportowe 6 000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 6 000,00 budżetowych 92695 Pozostała działalność 2 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 §5 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi. §6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Źródło informacji: | Elżbieta Król |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Elżbieta Król |
Data wprowadzenia: | 2008-12-22 09:02:14 |
Opublikował: | Elżbieta Król |
Data publikacji: | 2008-12-22 09:02:14 |
Ostatnia zmiana: | 2008-12-22 09:02:27 |
Ilość wyświetleń: | 1101 |