Zarządzenie Nr 704/ 2009

Burmistrza Strumienia

z dnia  30 czerwca  2009

 

w sprawie: zmian w  budżecie Gminy Strumień na  2009r.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591z późn.zm),oraz §7 pkt2 Uchwały

Nr XXXI/240/2008   Rady Miejskiej z dnia  18grudnia 2008r.

Burmistrz Strumienia

zarządza

 

 

§1

 

Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2009r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu Gminy Strumień miedzy rozdziałami i paragrafami.

 

 

                                                                                               Zwiększenia        Zmniejszenia

                                                          Ogółem zł                          25 913,00           25 913,00

 

Dz. Rozdz. §                           Treść                                                 

Budżet wykonywany przez Urząd

 

750                        Administracja publiczna                                 50 ,00               50,00

 

       75095             Pozostała działalność                                         50,00                50,00

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------

               2900      Wpłaty gmin i powiatów na rzecz                      50,00

                              innych jednostek  samorządu

                              terytorialnego oraz związków gmin

                              lub  związków powiatów na

                              dofinansowanie zadań bieżących

 

               4430       Różne opłaty i składki                                                               50,00

 

926                         Kultura fizyczna i sport                              200,00             200,00

 

       92601              Obiekty sportowe                                           200,00            200,00

       -------------------------------------------------------------------------------------------------

               4210        Zakup materiałów i wyposażenia                   200,00

               4270        Zakup usług remontowych                                                    200,00

 

Budżet wykonywany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

852                        Pomoc społeczna                                       25 663,00            25 663,00

Zadania zlecone

 

       85212             Świadczenia rodzinne, zaliczka                 12 000,00             12 000,00

                              alimentacyjna oraz składki na

                              ubezpieczenia emerytalne i rentowe

                              z ubezpieczenia społecznego

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------

                4010      Wynagrodzenia osobowe pracowników    11 800,00

                4120      Składki na Fundusz Pracy                              200,00

                4210      Zakup materiałów i wyposażenia                                            7 000,00

                4300      Zakup usług pozostałych                                                         1 200,00

                4370      Opłaty z tytułu zakupu usług                                                      500,00

                              telekomunikacyjnych telefonii

                              stacjonarnej

               4410       Podróże służbowe krajowe                                                         500,00

               4700       Szkolenia pracowników niebędących                                         800,00

                              członkami korpusu służby cywilnej

               4740       Zakup materiałów papierniczych do                                        1 000,00

                              sprzętu drukarskiego i urządzeń

                              kserograficznych

               4750       Zakup akcesoriów komputerowych, w tym                              1 000,00

                              programów  i licencji

 

Zadania własne

        85213            Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                        5 000,00   

                              opłacane za osoby pobierające  niektóre

                               świadczenia z pomocy społecznej,

                               niektóre świadczenia rodzinne

                               oraz za osoby uczestniczące w

                               zajęciach w centrum integracji społecznej  

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                4130      Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                       5 000,00       

 

 

        85219             Ośrodki pomocy społecznej                           11 331,50         6 331,50

         ---------------------------------------------------------------------------------------------------

               4010        Wynagrodzenia osobowe pracowników          9 000,00

               4040        Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                         1 017,00

               4210        Zakup materiałów i wyposażenia                                           5 157,44 

               4300        Zakup usług pozostałych                                 2 331,50    

               4350        Zakup usług do sieci Internet                                                    157,06

 

        85295            Pozostała działalność                                       2 331,50          2 331,50

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------

              4210        Zakup materiałów i wyposażenia                    2 174,44

              4300        Zakup usług pozostałych                                                         2 331,50

              4350        Zakup usług do sieci Internet                             157,06

 

 

              

§2

 

Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2009r. polegających na przeniesieniach w wydatkach w zadaniach administracji rządowej zleconych gminie.

 

                                                                                        Zwiększenia      Zmniejszenia

 

                                                     Ogółem zł                  12 000,00           12 000,00

 

852                        Pomoc społeczna                                      12 000,00              12 000,00

 

       85212             Świadczenia rodzinne, zaliczka                 12 000,00             12 000,00

                              alimentacyjna oraz składki na

                              ubezpieczenia emerytalne i rentowe

                              z ubezpieczenia społecznego

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------

                4010      Wynagrodzenia osobowe pracowników    11 800,00

                4120      Składki na Fundusz Pracy                              200,00

                4210      Zakup materiałów i wyposażenia                                            7 000,00

                4300      Zakup usług pozostałych                                                         1 200,00

                4370      Opłaty z tytułu zakupu usług                                                      500,00

                              telekomunikacyjnych telefonii

                              stacjonarnej

               4410       Podróże służbowe krajowe                                                         500,00

               4700       Szkolenia pracowników niebędących                                         800,00

                              członkami korpusu służby cywilnej

               4740       Zakup materiałów papierniczych do                                        1 000,00

                              sprzętu drukarskiego i urządzeń

                              kserograficznych

               4750       Zakup akcesoriów komputerowych, w tym                              1 000,00

                              programów  i licencji

 

 

§3

 

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody     34  607 731,88  

Wydatki     44  052 364,40                     

 

Deficyt budżetu  Gminy Strumień w kwocie 9 444 632,52    pokryty zostanie z   kredytów w kwocie 4 303 990,05 zł, z pożyczek w wysokości 201 642,47 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 903 539,24   zł oraz z wolnych środków w wysokości 35 460,76 zł                     

 

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.