Zarządzenie Nr 756/2009 Burmistrza Strumienia z dnia 30 września 2009 w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Strumień na 2009r. Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104z późn.zm.)oraz Uchwały Nr XLI /308 /2009 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 września 2009r. Burmistrz Strumienia zarządza §1 Dokonać zmiany układu wykonawczego w dochodach budżetu Gminy Strumień na 2009r. Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem zł 10 540,00 190 723,50 Dz. Rozdz. § Treść 750 Administracja publiczna 190 723,50 75023 Urzędy gmin 190 723,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6298 Środki na dofinansowanie własnych 190 723,50 inwestycji gmin(związków gmin) powiatów(związków powiatów ) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 801 Oświata i wychowanie 10 540,00 - 80101 Szkoły podstawowe 10 540,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 940,00 80104 Przedszkola 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 0960 Otrzymane spadki, zapisy 700,00 i darowizny w postaci pieniężnej 80110 Gimnazja 4 900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 900,00 §2 Dokonać zmiany układu wykonawczego w wydatkach gminy budżetu Gminy Strumień na 2009r. Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem zł 20 240,00 232 741,72 Dz. Rozdz. § Treść Budżet wykonywany przez Urząd 750 Administracja publiczna 232 741,72 75020 Starostwa powiatowe 5 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 5 000,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialneg0 75023 Urzędy gmin 227 741,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 190 723,50 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 37 018,22 budżetowych Budżet wykonywany przez Zespół Obsługi Szkół 801 Oświata i wychowanie 10 540,00 - 80101 Szkoły podstawowe 4 940,00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 4240 Zakup pomocy naukowych , 1 240,00 dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 1 100,00 80104 Przedszkola 700,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4240 Zakup pomocy naukowych , 300,00 dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 400,00 80110 Gimnazja 4 900,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00 Budżet wykonywany przez jednostki budżetowe Zespół Szkolno –Przedszkolny Szkoła Podstawowa Bąków 801 Oświata i wychowanie 1 240,00 - 80101 Szkoły podstawowe 1 240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 4240 Zakup pomocy naukowych , 1 240,00 dydaktycznych i książek Zespół Szkół Drogomyśl Szkoła Podstawowa Drogomyśl 801 Oświata i wychowanie 1 100,00 - 80101 Szkoły podstawowe 1 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 4270 Zakup usług remontowych 1 100,00 Gimnazjum w Strumieniu 801 Oświata i wychowanie 4 900,00 - 80110 Gimnazja 4 900,00 -------------------------------------------------------------------------------------------- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00 Szkoła Podstawowa w Strumieniu 801 Oświata i wychowanie 2 600,00 - 80101 Szkoły podstawowe 2 600,00 -------------------------------------------------------------------------------------------- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 Przedszkole w Drogomyślu 801 Oświata i wychowanie 700,00 - 80104 Przedszkola 700,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4240 Zakup pomocy naukowych , 300,00 dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 400,00 Budżet wykonywany przez Urząd 851 Ochrona zdrowia 9 700 ,00 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 700,00 --------------------------------------------------------------------------------------------- 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 5 300,00 dla samorządowej instytucji kultury 4300 Zakup usług pozostałych 4 400,00 §3 Dokonać zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Strumień na 2009 r. w związku z przeniesieniami w wydatkach budżetu Gminy Strumień. Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem zł 416 751,49 416 751,49 Dz. Rozdz. § Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 21 900,00 01095 Pozostała działalność 21 900,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 19 900,00 budżetowych 600 Transport i łączność 278 000,00 147 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 278 000,00 147 000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4270 Zakup usług remontowych 200 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 147 000,00 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 27 100,00 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 32 000,00 7 000,00 70095 Pozostała działalność 32 000,00 7 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 32 000,00 budżetowych 750 Administracja publiczna 150,00 150,00 75075 Promocja jednostek samorządu 150,00 150,00 terytorialnego -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4309 Zakup usług pozostałych 150,00 4749 Zakup materiałów papierniczych 150,00 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 754 Bezpieczeństwo publiczne 20 000,00 20 000,00 i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 20 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2820 Dotacja celowa z budżetu na 20 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 14 500,00 budżetowych 851 Ochrona zdrowia 20 701,49 20 701,49 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 701,49 20 701,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 20 701,49 samorządowej instytucji kultury 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 983,50 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 165,16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29,30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 203,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 360,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 960,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 852 Pomoc społeczna 39 000,00 - 85215 Dodatki mieszkaniowe 39 000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3110 Świadczenia społeczne 39 000,00 900 Gospodarka komunalna 19 900,00 105 000,00 i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 105 000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 105 000,00 budżetowych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 19 900,00 i gminach ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 19 900,00 budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 88 000,00 narodowego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 88 000,00 zabytkami --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 88 000,00 budżetowych 926 Kultura fizyczna i sport 7 000,00 7 000,00 92601 Obiekty sportowe 7 000,00 7 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 7 000,00 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 7 000,00 jednostek budżetowych §5 Dokonać zmiany układu wykonawczego w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r. Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem 40 000,00 40 000,00 Dz. Rozdz. § Treść 900 Gospodarka komunalna i 40 000,00 40 000,00 środowiska 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2450 Dotacje przekazane z funduszy 40 000,00 celowych na realizacje zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 §6 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi. §7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Źródło informacji: | Elżbieta Król |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Elżbieta Król |
Data wprowadzenia: | 2010-10-29 11:19:50 |
Opublikował: | Elżbieta Król |
Data publikacji: | 2010-10-29 11:19:10 |
Ostatnia zmiana: | 2010-10-29 11:20:06 |
Ilość wyświetleń: | 925 |