Zarządzenie Nr 831/2009

Burmistrza Strumienia

z dnia  30 grudnia 2009

 

w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Strumień na 2009r.

 

                 Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/339 /2009  Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  29 grudnia  2009r.

 Burmistrz Strumienia

                                                                  zarządza

             

                                                                     §1

 

Dokonać zmiany układu wykonawczego w dochodach  budżetu Gminy Strumień na 2009r.

 

                                                                                                   Zwiększenia      Zmniejszenia    

                                                                                                                         

                                                      Ogółem zł                                208 135,00        205 239,87                 

                  

Dz.   Rozdz.   §                      Treść

 

758                                    Różne rozliczenia                                30 184,00                    -

        75802                        Uzupełnienie subwencji ogólnej           30 184,00

                                          dla jednostek samorządu

                                           terytorialnego

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 2750                 Środki na uzupełnienie dochodów       30 184,00

                                          gmin

 

801                                    Oświata  i wychowanie                     138 110,00       205 239,87

 

       80101                         Szkoły podstawowe                                  200,00

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 2707                 Środki na dofinansowanie własnych        200,00

                                          zadań bieżących gmin(związków gmin)

                                          powiatów (związków powiatów)

                                          samorządów  województw, pozyskane

                                          z innych źródeł

 

       80110                         Gimnazja                                                                     205 239,87

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                6298                  Środki na dofinansowanie własnych                          205 239,87

                                          inwestycji gmin(związków gmin),

                                          powiatów(związków powiatów),

                                          samorządów województw

 

   

      80195                         Pozostała działalność                        137 910,00

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------

              2700                   Środki na dofinansowanie                 137 910,00

                                         własnych zadań bieżących

                                         gmin (związków gmin),

                                         powiatów (związków powiatów)

                                         samorządów  województw,

                                         pozyskane z innych źródeł

 

852                                    Pomoc społeczna                                31 376,00                  -

 

        85295                        Pozostała działalność                           31 376,00

        --------------------------------------------------------------------------------------------------

                2460                 Środki otrzymane od pozostałych         31 376,00

                                          jednostek zaliczanych do sektora

                                          finansów publicznych na realizację

                                          zadań bieżących jednostek

                                          zaliczanych do sektora finansów

                                          publicznych

 

853                                   Pozostałe zadania w zakresie                8 465,00

                                          polityki społecznej

 

       85395                        Pozostała działalność                               8 465,00

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

            2008                     Dotacje rozwojowe oraz środki               7 195,25

                                         na finansowanie Wspólnej Polityki

                                         Rolnej

 

          2009                       Dotacje rozwojowe oraz środki               1 269,75

                                         na finansowanie Wspólnej Polityki

                                         Rolnej

 

 

§2

 

 

Dokonać zmiany układu wykonawczego w wydatkach gminy budżetu Gminy Strumień na 2009r.

                                                                                               Zwiększenia     Zmniejszenia

                                                                                                

                                                      Ogółem zł                           182 173,08       205 239,87                                                

           

Dz.   Rozdz.   §                      Treść

Budżet wykonywany przez Zespół Obsługi Szkół

 

801                                  Oświata i wychowanie                   142 332,08      205 239,87

       80101                       Szkoły podstawowe                               200,00

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     4217           Zakup materiałów i wyposażenia          200,00

Budżet wykonywany przez Urząd

 

       80110                       Gimnazja                                             4 222,08            205 239,87

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  6058              Wydatki inwestycyjne  jednostek                                 205 239,87

                                        budżetowych

                  6059              Wydatki inwestycyjne jednostek       4 222,08

                                        budżetowych

 

Budżet wykonywany przez Zespół Obsługi Szkół

 

      80195                        Pozostała działalność                      137 910,00

      ---------------------------------------------------------------------------------------------

                 4300               Zakup usług pozostałych                137 910,00

 

 

Budżet wykonywany przez jednostki budżetowe

 

Szkoła Podstawowa w Zabłociu

801                                   Oświata i wychowanie                        200,00               -

       80101                        Szkoły podstawowe                              200,00

       --------------------------------------------------------------------------------------------

                     4217            Zakup materiałów i wyposażenia         200,00

 

Zespół Obsługi Szkół

 

801                                   Oświata i wychowanie                 137 910,00             -

 

      80195                        Pozostała działalność                      137 910,00

      --------------------------------------------------------------------------------------------

                 4300               Zakup usług pozostałych                137 910,00

 

 

Budżet wykonywany przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

852                                  Pomoc społeczna                             31 376,00            -

 

         85295                     Pozostała działalność                        31 376,00

         ----------------------------------------------------------------------------------------

                 4210               Zakup materiałów i wyposażenia      31 376,00

  

853                                  Pozostałe zadania w zakresie            8 465,00            -

                                        polityki społecznej

 

         85395                     Pozostała działalność                            8 465,00

         -------------------------------------------------------------------------------------------

                 4218              Zakup materiałów i wyposażenia          5 044,75

                 4219              Zakup materiałów i wyposażenia             890,25

                 4308              Zakup usług pozostałych                       2 150,50

                 4309              Zakup usług pozostałych                          379,50

 

 

§3

 

Dokonać zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Strumień na 2009 r. w związku z przeniesieniami w wydatkach budżetu Gminy Strumień.

                                                                         

                                                                                       Zwiększenia     Zmniejszenia

 

                                                   Ogółem                       63 433,29            63 433,29      

                                                        

Dz. Rozdz.  §            Treść

 

Budżet wykonywany przez Urząd

 

700                       Gospodarka mieszkaniowa               5 576,48                5 576,48

 

        70095          Pozostała działalność                            5 576,48                5 576,48

         --------------------------------------------------------------------------------------------

                 6058    Wydatki  inwestycyjne jednostek        5 576,48

                             budżetowych

                 6059    Wydatki  inwestycyjne jednostek                                     5 576,48

                             budżetowych

 

 

750                       Administracja  publiczna                 32 350,00            32 350,00

       75023            Urzędy gmin                                         2 600,00               2 600,00

       ----------------------------------------------------------------------------------------------

                6050     Wydatki inwestycyjne jednostek          1 300,00              1 300,00

                              budżetowych

                6059     Wydatki inwestycyjne jednostek          1 300,00              1 300,00

                              budżetowych

 

       75075             Promocja jednostek                           29 750,00            29 750,00

                              samorządu terytorialnego

       ----------------------------------------------------------------------------------------------

                4218     Zakup materiałów i wyposażenia          6 061,35

                4219     Zakup  materiałów i wyposażenia                                   6 061,35

                4308     Zakup usług pozostałych                     22 950,00

                4309     Zakup usług pozostałych                                               22 950,00 

                4748     Zakup materiałów  papierniczych            425,00

                             do sprzętu drukarskiego i urządzeń

                             kserograficznych

                4749     Zakup materiałów  papierniczych                                     425,00

                             do sprzętu drukarskiego i urządzeń

                             kserograficznych

               4758      Zakup akcesoriów  komputerowych,       313,65                              

                             w tym programów  i licencji

               4759      Zakup akcesoriów  komputerowych,                                 313,65

                             w tym programów  i licencji

 

 

Budżet wykonywany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

852                      Pomoc społeczna                                  20 600,10                      -

 

       85214           Zasiłki i pomoc w naturze                     20 610,10

                            oraz składki na ubezpieczenia

                            emerytalne i rentowe

       --------------------------------------------------------------------------------------------

             3110       Świadczenia społeczne                         20 600,10

 

 

853                     Pozostałe zadania  w zakresie              4 906,71          25 506,81

                           polityki społecznej     

  

       85395         Pozostała działalność                               4 906,71          25 506,81

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

           3119       Świadczenia społeczne                                                     20 600,10

           4128       Składki na Fundusz Pracy                            10,00   

           4129       Składki na Fundusz Pracy                              0,53

           4178       Wynagrodzenia bezosobowe                    4 300,00

           4179       Wynagrodzenia bezosobowe                       227,65                   

           4308       Zakup usług pozostałych                                                  4 660,00

           4309       Zakup usług pozostałych                                                     246,71

           4418       Podróże służbowe krajowe                          350,00

           4419       Podróże służbowe krajowe                            18,53

 

 

  

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

 

§5

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.