Zarządzenie Nr 910 /2010
Burmistrza Strumienia
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strumień na 2010
Na podstawie art.249 us.1,2,3i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr157 poz.1240) oraz Uchwały Nr LI / 376 /2010 Rady Miejskiej
w Strumieniu z dnia 28 kwietnia 2010r.
Burmistrz Strumienia
zarządza :
§1
Dokonać zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strumień na 2010r. w związku z przeniesieniami w dochodach budżetu Gminy Strumień
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 589 061,73 589 061,73
Dz. Rozdz. § Treść
750 Administracja publiczna 193 510,00 193 510,00
75095 Pozostała działalność 193 510,00 193 510,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 164 483,50
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 29 026,50
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
2007 Dotacje celowe w ramach programów 164 483,50
finansowych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w
art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy ,lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
2009 Dotacje celowe w ramach programów 29 026,50
finansowych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w
art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy ,lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
853 Pozostałe zadania w zakresie 395 551,73 395 551,73
polityki społecznej
85395 Pozostała działalność 395 551,73 395 551,73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 351 988,65
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 43 563,08
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
2007 Dotacje celowe w ramach programów 351 988,65
finansowych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w
art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy ,lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
2009 Dotacje celowe w ramach programów 43 563,08
finansowych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w
art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy ,lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
§2
Dokonać zmiany planu finansowego budżetu gminy Strumień na 2010r. w związku z przeniesieniami w wydatkach budżetu Gminy Strumień realizowanego przez jednostki budżetowe.
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 1 935 335,09 1 935 335,09
Dz. Rozdz. § Treść
Plan finansowy-Urząd Miejski
700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 50 000,00
70095 Pozostała działalność 100 000,00 50 000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 50 000,00
budżetowych
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 50 000,00
budżetowych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 50 000,00
budżetowych
750 Administracja publiczna 164 483,51 276 483,51
75023 Urzędy gmin 112 000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 112 000,00
budżetowych
75095 Pozostała działalność 164 483,51 164 483,51
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 294,48
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 294,48
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 201,40
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 201,40
4127 Składki na Fundusz Pracy 515,52
4128 Składki na Fundusz Pracy 515,53
4129 Składki na Fundusz Pracy 0,01
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 24 748,60
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 24 748,60
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 630,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 6 630,00
4307 Zakup usług pozostałych 116 373,50
4308 Zakup usług pozostałych 116 373,50
4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 748,00
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 748,00
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 972,00
programów
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 972,00
programów
Projekt pod nazwą „ Nowe możliwości dzięki prawu jazdy kat. B Strumień i Zbytków
750 Administracja publiczna 40 817,00 40 817,00
75095 Pozostała działalność 40 817,00 40 817,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 708,95
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 708,95
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 412,25
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 412,25
4127 Składki na Fundusz Pracy 66,30
4128 Składki na Fundusz Pracy 66,30
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7 012,50
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 7 012,50
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00
4307 Zakup usług pozostałych 28 067,00
4308 Zakup usług pozostałych 28 067,00
4747 Zakup materiałów papierniczych do 110,50
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4748 Zakup materiałów papierniczych do 110,50
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 739,50
programów
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 739,50
programów
Projekt pod nazwą „ Nowe możliwości dzięki prawu jazdy kat. B Zabłocie i Drogomyśl
750 Administracja publiczna 40 817,00 40 817,00
75095 Pozostała działalność 40 817,00 40 817,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 708,95
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 708,95
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 316,65
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 316,65
4127 Składki na Fundusz Pracy 212,50
4128 Składki na Fundusz Pracy 212,50
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 961,90
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 5 961,90
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00
4307 Zakup usług pozostałych 27 897,00
4308 Zakup usług pozostałych 27 897,00
4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 255,00
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 255,00
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 765,00
programów
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 765,00
programów
Projekt pod nazwą „ Nowe możliwości dzięki prawu jazdy kat. B Bąków i Pruchna
750 Administracja publiczna 40 817,00 40 817,00
75095 Pozostała działalność 40 817,00 40 817,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 708,95
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 708,95
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 412,25
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 412,25
4127 Składki na Fundusz Pracy 66,30
4128 Składki na Fundusz Pracy 66,30
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7 012,50
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 7 012,50
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00
4307 Zakup usług pozostałych 28 067,00
4308 Zakup usług pozostałych 28 067,00
4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 382,50
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 382,50
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 467,50
programów
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 467,50
programów
Projekt pod nazwą „Nakieruj się na „ C „ –szkolenia dla mieszkańców Strumienia
750 Administracja publiczna 42 032,51 42 032,51
75095 Pozostała działalność 42 032,51 42 032,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 167,63
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 167,63
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 060,25
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 060,25
4127 Składki na Fundusz Pracy 170,42
4128 Składki na Fundusz Pracy 170,43
4129 Składki na Fundusz Pracy 0,01
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 761,70
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4 761,70
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 530,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 530,00
4307 Zakup usług pozostałych 32 342,50
4308 Zakup usług pozostałych 32 342,50
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 15 000,00 -
Przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 15 000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00
801 Oświata i wychowanie 620 000,00 465 000,00
80101 Szkoły podstawowe 450 000,00 450 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 450 000,00
budżetowych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 450 000,00
budżetowych
80104 Przedszkola 170 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 170 000,00
budżetowych
80110 Gimnazja 15 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 000,00
budżetowych
Plan finansowy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
853 Pozostałe zadania w zakresie 391 988,65 391 988,65
polityki społecznej
85395 Pozostała działalność 391 988,65 391 988,65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 872,10
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 872,10
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 564,25
4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 564,25
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 786,88
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 786,88
4127 Składki na Fundusz Pracy 3 432,42
4128 Składki na Fundusz Pracy 3 432,42
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 99 932,38 34 000,00
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 99 932,38
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 17 437,83
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 17 437,83
4287 Zakup usług zdrowotnych 2 806,97
4288 Zakup usług zdrowotnych 2 806,97
4307 Zakup usług pozostałych 109 371,30
4308 Zakup usług pozostałych 109 371,30
4417 Podróże służbowe krajowe 1 309,66
4418 Podróże służbowe krajowe 1 309,66
4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 284,92
4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 284,92
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 189,94
programów
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 189,94
programów
Projekt pod nazwą „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości
na rynku pracy”
853 Pozostałe zadania w zakresie 150 187,36 150 187,36 polityki społecznej
85395 Pozostała działalność 150 187,36 150 187,36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 251,40
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 251,40
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 564,25
4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 564,25
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 598,98
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 598,98
4127 Składki na Fundusz Pracy 1 633,52
4128 Składki na Fundusz Pracy 1 633,52
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 10 446,93
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 10 446,93
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 374,30
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 2 374,30
4287 Zakup usług zdrowotnych 949,72
4288 Zakup usług zdrowotnych 949,72
4307 Zakup usług pozostałych 55 753,74
4308 Zakup usług pozostałych 55 753,74
4417 Podróże służbowe krajowe 1 139,66
4418 Podróże służbowe krajowe 1 139,66
4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 284,92
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 284,92
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 189,94
programów
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 189,94
programów
Projekt pod nazwą „Aktywność bez barier”
853 Pozostałe zadania w zakresie 42 499,76 42 499,76
polityki społecznej
85395 Pozostała działalność 42 499,76 42 499,76
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 240,70
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 240,70
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 412,90
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 412,90
4127 Składki na Fundusz Pracy 226,40
4128 Składki na Fundusz Pracy 226,40
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 882,95
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 9 882,95
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 254,10
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 7 254,10
4307 Zakup usług pozostałych 14 312,71
4308 Zakup usług pozostałych 14 312,71
4417 Podróże służbowe krajowe 170,00
4418 Podróże służbowe krajowe 170,00
Projekt pod nazwą „Daj sobie szansę”
853 Pozostałe zadania w zakresie 199 301,53 199 301,53
polityki społecznej
85395 Pozostała działalność 199 301,53 199 301,53
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 380,00
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 380,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 775,00
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 775,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 1 572,50
4128 Składki na Fundusz Pracy 1 572,50
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 79 602,50 34 000,00
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 79 602,50
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 809,43
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 7 809,43
4287 Zakup usług zdrowotnych 1 857,25
4288 Zakup usług zdrowotnych 1 857,25
4307 Zakup usług pozostałych 39 304,85
4308 Zakup usług pozostałych 39 304,85
Plan finansowy – Urząd Miejski
900 Gospodarka komunalna 90 000,00 310 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90 000,00 310 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 90 000,00 310 000,00
budżetowych
921 Kultura i ochrona dziedzictwa____________ 423 862,93______221 862,93
narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 90 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 90 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 333 862,93 221 862, 93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 331 862,93
budżetowych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 221 862,93
budżetowych
926 Kultura fizyczna i sport 130 000,00 220 000,00
92601 Obiekty sportowe 130 000,00 130 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 120 000,00 10 000,00
budżetowych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 120 000,00
budżetowych
92695 Pozostała działalność 90 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 90 000,00
budżetowych
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Źródło informacji: | Elżbieta Król |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Elżbieta Król |
Data wprowadzenia: | 2010-12-29 12:55:46 |
Opublikował: | Elżbieta Król |
Data publikacji: | 2010-12-29 12:56:09 |
Ostatnia zmiana: | 2010-12-29 12:56:11 |
Ilość wyświetleń: | 939 |