Zarządzenie Nr  936 /2010

Burmistrza Strumienia

z dnia   31 maja  2010r.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strumień na 2010

 

      Na podstawie art.249  us.1,2,3i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr157 poz.1240) oraz Uchwały Nr LII  /386 /2010 Rady Miejskiej

 w Strumieniu z dnia   31 maja  2010r.

Burmistrz Strumienia

                                                               zarządza :

 

§1

 

Dokonać zmiany  planu  finansowego w dochodach budżetu Gminy Strumień na 2010r.

 

                                                                             Zwiększenia          Zmniejszenia

 

                                                             Ogółem zł             1 293 067,01           169 860,00

Dz.  Rozdz.  §                   Treść

 

600                        Transport i łączność                                                          114 000,00

60016                     Drogi publiczne gminne                                                     114 000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6260                       Dotacje otrzymane z państwowych                                    114 000,00

                               funduszy celowych  na finansowanie

                               lub dofinansowanie kosztów realizacji

                               inwestycji i zakupów inwestycyjnych

                               jednostek sektora finansów publicznych                                

                              

700                        Gospodarka mieszkaniowa                   206 000,00          55 860,00

70095                     Pozostała działalność                              206 000,00          55 860,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6298                      Środki na dofinansowanie własnych        206 000,00         55 860,00

                               inwestycji gmin (związków gmin),

                               powiatów (związków powiatów),

                               samorządów województw, pozyskane

                               z innych źródeł

 

750                        Administracja publiczna                          94 220,00                  -

75095                    Pozostała działalność                                  94 220,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2007                      Dotacje celowe w ramach programów        80 087,00

                              finansowych z udziałem środków

                              europejskich, o których mowa w

                              art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6

                              ustawy ,lub płatności w ramach

                              budżetu  środków europejskich

 

2009                   Dotacje celowe w ramach programów        14 133,00

                           finansowych z udziałem środków

                           europejskich, o których mowa w

                           art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6

                           ustawy ,lub płatności w ramach

                           budżetu  środków europejskich

 

754                         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona        5 392,80                  -

                               przeciwpożarowa

 

75478                    Usuwanie skutków klęsk żywiołowych       5 392,80

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

0960                      Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny        5 392,80

                               w postaci pieniężnej

 

801                     Oświata i wychowanie                              987 454,21                    -

80110                 Gimnazja                                                      801 592,21

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6298                    Środki na dofinansowanie własnych          801 592,21

                            inwestycji gmin (związków gmin),

                            powiatów (związków powiatów),

                            samorządów województw, pozyskane

                             z innych źródeł

 

80195                 Pozostała działalność                                  185 862,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

2700                   Środki na dofinansowanie własnych          185 862,00

                           zadań bieżących gmin (związków gmin),

                           powiatów (związków powiatów),

                           samorządów województw, pozyskane

                           z innych źródeł

 

§2

 

Dokonać zmiany planu finansowego w wydatkach budżetu Gminy na 2010r.

 

                                                                                   Zwiększenia       Zmniejszenia

 

                                                             Ogółem zł             285 474,80          114 000,00

 

Dz.  Rozdz.  §                   Treść

 

600                     Transport i łączność                                                        114 000,00

 

60016                 Drogi publiczne gminne                                                    114 000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6050                  Wydatki inwestycyjne jednostek                                         114 000,00

                           budżetowych

 

750                     Administracja publiczna                           94 220,00                           -

75095                  Pozostała działalność                                  94 220,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4017                   Wynagrodzenia osobowe pracowników        5 197,81          

4019                   Wynagrodzenia osobowe pracowników           917,25                                   

4117                   Składki na ubezpieczenia społeczne              2 122,75                

4119                   Składki na ubezpieczenia społeczne                 374,64                                           

4127                   Składki na Fundusz Pracy                                 244,94                                      

4129                   Składki na Fundusz Pracy                                   43,26                                   

4177                   Wynagrodzenia bezosobowe                        28 134,50                           

4179                   Wynagrodzenia bezosobowe                          4 964,85                                                     

4217                   Zakup  materiałów i wyposażenia                  7 607,50                       

4219                   Zakup  materiałów i wyposażenia                  1 342,50                                               

4307                   Zakup usług pozostałych                              35 972,00                                 

4309                   Zakup usług pozostałych                                6 348,00                                                          

4757                   Zakup akcesoriów komputerowych,                 807,50

                           w tym programów

4759                   Zakup akcesoriów komputerowych,                142,50

                           w tym  programów

 

Projekt pod nazwą „Kurs kroju i szycia  w Gminie Strumień

 

750                     Administracja publiczna                          44 235,00                           -

75095                  Pozostała działalność                                  44 235,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4017                   Wynagrodzenia osobowe pracowników       3 030,22          

4019                   Wynagrodzenia osobowe pracowników          534,74

4117                   Składki na ubezpieczenia społeczne             1 793,46                

4119                   Składki na ubezpieczenia społeczne                316,53                                           

4127                   Składki na Fundusz Pracy                                191,82                                       

4129                   Składki na Fundusz Pracy                                  33,88                                   

4177                   Wynagrodzenia bezosobowe                      22 184,50                           

4179                   Wynagrodzenia bezosobowe                        3 914,85

4217                   Zakup  materiałów i wyposażenia                4 845,00                     

4219                   Zakup  materiałów i wyposażenia                   855,00                                                

4307                   Zakup usług pozostałych                              5 044,75                                

4309                   Zakup usług pozostałych                                 890,25                                                           

4757                   Zakup akcesoriów komputerowych,                510,00

                           w tym programów

4759                   Zakup akcesoriów komputerowych,                 90,00

                           w tym  programów

 

Projekt pod nazwą „Dążyć do profesjonalności „

 

750                     Administracja publiczna                          49 985,00                           -

75095                  Pozostała działalność                                 49 985,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4017                   Wynagrodzenia osobowe pracowników       2 167,59  

4019                   Wynagrodzenia osobowe pracowników          382,51      

4117                   Składki na ubezpieczenia społeczne               329,29       

4119                   Składki na ubezpieczenia społeczne                 58,11          

4127                   Składki na Fundusz Pracy                                 53,12                           

4129                   Składki na Fundusz Pracy                                   9,38                  

4177                   Wynagrodzenia bezosobowe                        5 950,00                  

4179                   Wynagrodzenia bezosobowe                        1 050,00

4217                    Zakup materiałów i wyposażenia                2 762,50

4219                   Zakup  materiałów i wyposażenia                   487,50         

4307                   Zakup usług pozostałych                            30 927,25                      

4309                   Zakup usług pozostałych                             5 457,75                           

4757                   Zakup akcesoriów komputerowych,               297,50            

                           w tym programów

4759                   Zakup akcesoriów komputerowych,                 52,50            

                           w tym  programów

 

754                      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona        5 392,80                  -

                            przeciwpożarowa

 

75478                  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych       5 392,80

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

4210                    Zakup materiałów i wyposażenia                5 392,80                             

 

801                    Oświata i wychowanie                             185 862,00                  -

 

80195                 Pozostała działalność                                185 862,00

------------------------------------------------------------------------------------------------

4300                   Zakup usług pozostałych                          185 862,00

 

 

§3

 

 

Dokonać zmiany planu finansowego budżetu Gminy  Strumień na 2010r. w związku z przeniesieniami w dochodach budżetu Gminy  Strumień

 

                                                                                          Zwiększenia       Zmniejszenia

 

                                                             Ogółem zł              307 000,00           307 000,00

 

Dz. Rozdz. §              Treść

 

801                         Oświata i wychowanie                       292 000,00          292 000,00

80104                     Przedszkola                                                                      292 000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0690                       Wpływy z różnych opłat                                                  292 000,00

 

81048                      Stołówki szkolne i przedszkolne       292 000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

0690                       Wpływy z różnych  opłat                    292 000,00

 

852                          Pomoc społeczna                                15 000,00           15 000,00

85202                      Domy pomocy społecznej                   15 000,00            15 000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

0690                       Wpływy z różnych opłat                                                  15 000,00

0830                        Wpływy z usług                                   15 000,00

 

§4

 

Dokonać zmiany planu finansowego budżetu gminy Strumień na 2010r. w związku z przeniesieniami w wydatkach budżetu Gminy Strumień  realizowanego przez jednostki budżetowe.

 

                                                                                                  Zwiększenia       Zmniejszenia

 

                                                                 Ogółem zł                 1 346 370,00      1 825 860,00

 

Dz. Rozdz. §                                   Treść

 

Plan finansowy-Urząd Miejski

 

600                      Transport i łączność                                        325 000,00                  -

60016                  Drogi publiczne gminne                                   325 000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4270                     Zakup usług remontowych                               300 000,00 

6050                    Wydatki inwestycyjne jednostek                         25 000,00

                             budżetowych  

 

700                      Gospodarka mieszkaniowa                              200 860,00         55 860,00             

70004                   Różne jednostki obsługi                                    120 000,00

                             gospodarki mieszkaniowej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6210                     Dotacje celowe otrzymane z budżetu                120 000,00  

                             na finansowanie lub dofinansowanie

                             kosztów realizacji inwestycji i zakupów

                             inwestycyjnych

 

70005                  Gospodarka gruntami i                                        10 000,00

                             nieruchomościami

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6060                    Wydatki na zakupy inwestycyjne                       10 000,00

                            jednostek budżetowych                        

 

70095                  Pozostała działalność                                           70 860,00        55 860,00                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6050                    Wydatki inwestycyjne jednostek                         70 860,00    

                            budżetowych

6058                    Wydatki inwestycyjne jednostek                                                 55 860,00

                            budżetowych

 

750                      Administracja publiczna                               256 290,00               -                        

75023                  Urzędy gmin                                                     256 290,00                              --------------------------------------------------------------------------------------------------------

6050                    Wydatki inwestycyjne jednostek                     256 290,00                                    

                             budżetowych

 

 

754                   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona               52 000,00        28 000,00

                          przeciwpożarowa

 

75412               Ochotnicze straże pożarne                                  52 000,00        28 000,00                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

2820                 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie         28 000,00

                         lub dofinansowanie zadań zleconych

                         do realizacji stowarzyszeniom

3030                 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 28 000,00

4300                 Zakup usług pozostałych                                       4 000,00 

6050                 Wydatki inwestycyjne jednostek                         20 000,00

                         budżetowych                                                

 

Plan finansowy - Zespół Obsługi Szkół

                           

801                   Oświata i wychowanie                                    362 000,00      292 000,00 

80101                Szkoły podstawowe                                          50 000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

4270                  Zakup usług remontowych                                50 000,00                             

 

80104                 Przedszkola                                                      20 000,00      292 000,00           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4270                   Zakup usług remontowych                              20 000,00

4220                   Zakup środków żywności                                                      292 000,00

 

80148                Stołówki szkolne i przedszkolne                     292 000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4220                  Zakup środków żywności                                292 000,00

 

Plan finansowe jednostek budżetowych

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny Bąków

 

801                     Oświata i wychowanie                                   40 000,000     40 000,00

80104                  Przedszkola                                                                            40 000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4220                    Zakup żywności                                                                     40 000,00

 

80148                   Stołówki szkolne i przedszkolne                    40 000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4220                    Zakup żywności                                               40 000,00                      

 

Przedszkole Drogomyśl

801                     Oświata i wychowanie                                    45 000,00      45 000,00                                 

80104                  Przedszkola                                                                            45 000,00                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4220                    Zakup żywności                                                                     45 000,00  

 

                                                             

80148                   Stołówki szkolne i przedszkolne              45 000,00                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4220                     Zakup żywności                                        45 000,00                                                                 

 

Zespół Szkół Pruchna

801                     Oświata i wychowanie                              35 000,00            35 000,00                                 

80104                  Przedszkola                                                                            35 000,00                                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4220                    Zakup żywności                                                                     35 000,00

                                                             

80148                  Stołówki szkolne i przedszkolne               35 000,00                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4220                    Zakup żywności                                         35 000,00                                                                   

 

Przedszkole Strumień

 

801                     Oświata i wychowanie                            110 000,00          110 000,00                                   

80104                  Przedszkola                                                                          110 000,00                                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4220                    Zakup żywności                                                                   110 000,00   

                                                              

80148                  Stołówki szkolne i przedszkolne             110 000,00                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4220                    Zakup żywności                                      110 000,00                                                                  

 

Przedszkole Zabłocie

 

801                     Oświata i wychowanie                            22 000,00           22 000,00                                  

80104                  Przedszkola                                                                         22 000,00  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4220                    Zakup żywności                                                                  22 000,00

                                                             

80148                  Stołówki szkolne i przedszkolne             22 000,00               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4220                    Zakup żywności                                       22 000,00                                                      

 

Przedszkole Zbytków

 

801                     Oświata i wychowanie                           40 000,00           40 000,00                                 

80104                  Przedszkola                                                                        40 000,00                              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4220                    Zakup żywności                                                                 40 000,00

                                                             

80148                  Stołówki szkolne i przedszkolne             40 000,00                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4220                    Zakup żywności                                       40 000,00                         

                                

Plan finansowy - Urząd Miejski

 

851                     Ochrona zdrowia                                    37 720,00                        -    

85153                 Zwalczanie narkomanii                              1 000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4300                   Zakup usług pozostałych                            1 000,00

 

85154                  Przeciwdziałanie alkoholizmowi             36 720,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2480                    Dotacja podmiotowa  z budżetu              36 720,00

                            dla  samorządowej instytucji kultury

 

Plan finansowy –Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  

852                     Pomoc społeczna                                     12 500,00                       -

85214                 Zasiłki i pomoc w naturze oraz                12 500,00

                           składki na ubezpieczenia emerytalne

                           i rzeczowe

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3110                   Świadczenia społeczne                             12 500,00           

 

Plan finansowy – Urząd Miejski

 

900                     Gospodarka komunalna                                             1 450 000,00                                   

 

90001                 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                           1 450 000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6050                   Wydatki inwestycyjne jednostek                                  1 450 000,00

                            budżetowych

 

921                      Kultura i ochrona dziedzictwa___ _100 000,00____           -__

                            narodowego

 

92120                  Ochrona zabytków i opieka nad         100 000,00

                            zabytkami            

------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       

6050                   Wydatki inwestycyjne jednostek          60 000,00                       

                            budżetowych

6058                   Wydatki inwestycyjne jednostek          40 000,00                                                     

                            budżetowych

 

§5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

 

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.