Zarządzenie Nr 936 /2010
Burmistrza Strumienia
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strumień na 2010
Na podstawie art.249 us.1,2,3i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr157 poz.1240) oraz Uchwały Nr LII /386 /2010 Rady Miejskiej
w Strumieniu z dnia 31 maja 2010r.
Burmistrz Strumienia
zarządza :
§1
Dokonać zmiany planu finansowego w dochodach budżetu Gminy Strumień na 2010r.
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 1 293 067,01 169 860,00
Dz. Rozdz. § Treść
600 Transport i łączność 114 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 114 000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
6260 Dotacje otrzymane z państwowych 114 000,00
funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
700 Gospodarka mieszkaniowa 206 000,00 55 860,00
70095 Pozostała działalność 206 000,00 55 860,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6298 Środki na dofinansowanie własnych 206 000,00 55 860,00
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
750 Administracja publiczna 94 220,00 -
75095 Pozostała działalność 94 220,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2007 Dotacje celowe w ramach programów 80 087,00
finansowych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w
art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy ,lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
2009 Dotacje celowe w ramach programów 14 133,00
finansowych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w
art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy ,lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 5 392,80 -
przeciwpożarowa
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 392,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0960 Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny 5 392,80
w postaci pieniężnej
801 Oświata i wychowanie 987 454,21 -
80110 Gimnazja 801 592,21
-------------------------------------------------------------------------------------------------
6298 Środki na dofinansowanie własnych 801 592,21
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
80195 Pozostała działalność 185 862,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2700 Środki na dofinansowanie własnych 185 862,00
zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
§2
Dokonać zmiany planu finansowego w wydatkach budżetu Gminy na 2010r.
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 285 474,80 114 000,00
Dz. Rozdz. § Treść
600 Transport i łączność 114 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 114 000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 114 000,00
budżetowych
750 Administracja publiczna 94 220,00 -
75095 Pozostała działalność 94 220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 197,81
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 917,25
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 122,75
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 374,64
4127 Składki na Fundusz Pracy 244,94
4129 Składki na Fundusz Pracy 43,26
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 28 134,50
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 964,85
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 607,50
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 342,50
4307 Zakup usług pozostałych 35 972,00
4309 Zakup usług pozostałych 6 348,00
4757 Zakup akcesoriów komputerowych, 807,50
w tym programów
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, 142,50
w tym programów
Projekt pod nazwą „Kurs kroju i szycia w Gminie Strumień
750 Administracja publiczna 44 235,00 -
75095 Pozostała działalność 44 235,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 030,22
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 534,74
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 793,46
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 316,53
4127 Składki na Fundusz Pracy 191,82
4129 Składki na Fundusz Pracy 33,88
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 22 184,50
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 914,85
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 845,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 855,00
4307 Zakup usług pozostałych 5 044,75
4309 Zakup usług pozostałych 890,25
4757 Zakup akcesoriów komputerowych, 510,00
w tym programów
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, 90,00
w tym programów
Projekt pod nazwą „Dążyć do profesjonalności „
750 Administracja publiczna 49 985,00 -
75095 Pozostała działalność 49 985,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 167,59
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 382,51
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 329,29
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 58,11
4127 Składki na Fundusz Pracy 53,12
4129 Składki na Fundusz Pracy 9,38
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 950,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 050,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 762,50
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 487,50
4307 Zakup usług pozostałych 30 927,25
4309 Zakup usług pozostałych 5 457,75
4757 Zakup akcesoriów komputerowych, 297,50
w tym programów
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, 52,50
w tym programów
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 5 392,80 -
przeciwpożarowa
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 392,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 392,80
801 Oświata i wychowanie 185 862,00 -
80195 Pozostała działalność 185 862,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
4300 Zakup usług pozostałych 185 862,00
§3
Dokonać zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strumień na 2010r. w związku z przeniesieniami w dochodach budżetu Gminy Strumień
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 307 000,00 307 000,00
Dz. Rozdz. § Treść
801 Oświata i wychowanie 292 000,00 292 000,00
80104 Przedszkola 292 000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
0690 Wpływy z różnych opłat 292 000,00
81048 Stołówki szkolne i przedszkolne 292 000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
0690 Wpływy z różnych opłat 292 000,00
852 Pomoc społeczna 15 000,00 15 000,00
85202 Domy pomocy społecznej 15 000,00 15 000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00
0830 Wpływy z usług 15 000,00
§4
Dokonać zmiany planu finansowego budżetu gminy Strumień na 2010r. w związku z przeniesieniami w wydatkach budżetu Gminy Strumień realizowanego przez jednostki budżetowe.
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 1 346 370,00 1 825 860,00
Dz. Rozdz. § Treść
Plan finansowy-Urząd Miejski
600 Transport i łączność 325 000,00 -
60016 Drogi publiczne gminne 325 000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4270 Zakup usług remontowych 300 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 000,00
budżetowych
700 Gospodarka mieszkaniowa 200 860,00 55 860,00
70004 Różne jednostki obsługi 120 000,00
gospodarki mieszkaniowej
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 120 000,00
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
70005 Gospodarka gruntami i 10 000,00
nieruchomościami
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 10 000,00
jednostek budżetowych
70095 Pozostała działalność 70 860,00 55 860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 70 860,00
budżetowych
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 55 860,00
budżetowych
750 Administracja publiczna 256 290,00 -
75023 Urzędy gmin 256 290,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 256 290,00
budżetowych
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 52 000,00 28 000,00
przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 52 000,00 28 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 28 000,00
lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 20 000,00
budżetowych
Plan finansowy - Zespół Obsługi Szkół
801 Oświata i wychowanie 362 000,00 292 000,00
80101 Szkoły podstawowe 50 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4270 Zakup usług remontowych 50 000,00
80104 Przedszkola 20 000,00 292 000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00
4220 Zakup środków żywności 292 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 292 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4220 Zakup środków żywności 292 000,00
Plan finansowe jednostek budżetowych
Zespół Szkolno- Przedszkolny Bąków
801 Oświata i wychowanie 40 000,000 40 000,00
80104 Przedszkola 40 000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4220 Zakup żywności 40 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 40 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4220 Zakup żywności 40 000,00
Przedszkole Drogomyśl
801 Oświata i wychowanie 45 000,00 45 000,00
80104 Przedszkola 45 000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4220 Zakup żywności 45 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 45 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4220 Zakup żywności 45 000,00
Zespół Szkół Pruchna
801 Oświata i wychowanie 35 000,00 35 000,00
80104 Przedszkola 35 000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4220 Zakup żywności 35 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 35 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4220 Zakup żywności 35 000,00
Przedszkole Strumień
801 Oświata i wychowanie 110 000,00 110 000,00
80104 Przedszkola 110 000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4220 Zakup żywności 110 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 110 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4220 Zakup żywności 110 000,00
Przedszkole Zabłocie
801 Oświata i wychowanie 22 000,00 22 000,00
80104 Przedszkola 22 000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4220 Zakup żywności 22 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 22 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4220 Zakup żywności 22 000,00
Przedszkole Zbytków
801 Oświata i wychowanie 40 000,00 40 000,00
80104 Przedszkola 40 000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4220 Zakup żywności 40 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 40 000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
4220 Zakup żywności 40 000,00
Plan finansowy - Urząd Miejski
851 Ochrona zdrowia 37 720,00 -
85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 36 720,00
dla samorządowej instytucji kultury
Plan finansowy –Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
852 Pomoc społeczna 12 500,00 -
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 12 500,00
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rzeczowe
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3110 Świadczenia społeczne 12 500,00
Plan finansowy – Urząd Miejski
900 Gospodarka komunalna 1 450 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 450 000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 450 000,00
budżetowych
921 Kultura i ochrona dziedzictwa___ _100 000,00____ -__
narodowego
92120 Ochrona zabytków i opieka nad 100 000,00
zabytkami
------------------------------------------------------------------------------------------------------
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 60 000,00
budżetowych
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 40 000,00
budżetowych
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Źródło informacji: | Elżbieta Król |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Elżbieta Król |
Data wprowadzenia: | 2010-12-29 13:55:17 |
Opublikował: | Elżbieta Król |
Data publikacji: | 2010-12-29 13:54:55 |
Ostatnia zmiana: | 2010-12-29 13:55:38 |
Ilość wyświetleń: | 870 |