Zarządzenie Nr 810.2013

Burmistrza Strumienia

z dnia 26 lutego 2013


w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strumień na 2013r.


Na podstawie art.249 ust.1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr XXXI.270.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 lutego 2013 r. Burmistrz Strumienia zarządza :


§1


Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2013 r. o kwotę zł 407 891,79 zł


Dz. Rozdz. § Treść


600

Transport i łączność

167 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

167 000,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich


167 000,00

801

Oświata i wychowanie

184 000,00

80104

Przedszkola

184 000,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

184 000,00

852

Pomoc społeczna

5 000,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

5 000,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości


5 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

51 891,79

85395

Pozostała działalność

51 891,79

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

50 698,88

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 192,91


§2


Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2013 r. o kwotę zł 407 891,79


Dz. Rozdz. §     Treść                         Zwiększenia                         Zmniejszenia

                                                                    445 917,32                             38 025,,53


600

Transport i łączność

351 000,00


60016

Drogi publiczne gminne

351 000,00


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

351 000,00


750

Administracja publiczna

3 815,53

20 315,53

75023

Urzędy gmin


16 500,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


16 500,00

75075

Promocja jst

3 815,53

3 815,53

4177

Wynagrodzenia bezosobowe


140,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe


60,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 478,04


4307

Zakup usług pozostałych


3 615,53

4309

Zakup usług pozostałych

2 337,49


801

Oświata i wychowanie



80101

Szkoły podstawowe

9 000,00


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 000,00


851

Ochrona zdrowia

7 000,00

7 000,00

85153

Zwalczanie narkomanii

2 000,00


4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00


85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 000,00

7 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 500,00


3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy


7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 500,00


852

Pomoc społeczna

15 710,00

10 710,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10 710,00

10 710,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10 710,00


4430

Różne opłaty i składki


10 710,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

5 000,00


2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości


5 000,00


853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

59 391,79


85395

Pozostała działalność

59 391,79


4307

Zakup usług pozostałych

50 698,88


4309

Zakup usług pozostałych

1 192,91


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7 500,00



Budżet realizowany przez jednostki organizacyjne:


Urząd Miejski


600

Transport i łączność

351 000,00


60016

Drogi publiczne gminne

351 000,00


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

351 000,00


750

Administracja publiczna

3 815,53

20 315,53

75023

Urzędy gmin


16 500,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


16 500,00

75075

Promocja jst

3 815,53

3 815,53

4177

Wynagrodzenia bezosobowe


140,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe


60,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 478,04


4307

Zakup usług pozostałych


3 615,53

4309

Zakup usług pozostałych

2 337,49


801

Oświata i wychowanie



80101

Szkoły podstawowe

9 000,00


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 000,00


851

Ochrona zdrowia

7 000,00

7 000,00

85153

Zwalczanie narkomanii

2 000,00


4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00


85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 000,00

7 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 500,00


3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy


7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 500,00


852

Pomoc społeczna

15 710,00

10 710,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10 710,00

10 710,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10 710,00


4430

Różne opłaty i składki


10 710,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

5 000,00


2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości


5 000,00


853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7 500,00


85395

Pozostała działalność

7 500,00


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7 500,00



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

51 891,79


85395

Pozostała działalność

51 891,79


4307

Zakup usług pozostałych

50 698,88


4309

Zakup usług pozostałych

1 192,91




§ 3

Budżet po zmianach wynosi:

dochody 39 165 865,85

wydatki 43 900 067,85

Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 4 734 202,00 zł i pokryty zostanie z kredytów

w kwocie 2 350 000,00 zł, z pożyczek w kwocie 1 339 470,00 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 994 732,00 zł.

§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.


§ 5


Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                    mgr Anna Grygierek