Zarządzenie Nr 1399.2014
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 listopada 2014
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2014r.
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r.poz.594 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz § 9 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XLIII.359.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2013r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§1
W Zarządzeniu Burmistrza Nr 1388.2014 z dnia 12 listopada 2014 roku uchyla się § 2 o treści następującej:
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Strumień na 2014r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami, poprzez rozdysponowanie części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
Dz. Rozdz. Zwiększenia Zmniejszenia
1 000,00 1 000,00
852 |
Pomoc społeczna |
1 000,00 |
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
1 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
1 000,00 |
|
|
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
600,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
400,00 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
|
1 000,00 |
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
|
1 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
1 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
1 000,00 |
§ 2
1.Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2014 r. o kwotę zł 6 994,00
Dz. Rozdz. zwiększenia zmniejszenia
852 |
Pomoc społeczna |
2 006,00 |
9 000,00 |
|
Dochody bieżące |
2 006,00 |
9 000,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami |
2 006,00 |
9 000,00 |
2.Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2014r. o kwotę zł 6 994,00
Dz. Rozdz. § Treść zwiększenia zmniejszenia
852 |
Pomoc społeczna |
2 006,00 |
9 000,00 |
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
9 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
9 000,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
9 000,00 |
85295 |
Pozostała działalność |
2 006,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
2 006,00 |
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2 006,00 |
|
§ 3
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Strumień na 2014r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami, poprzez rozdysponowanie części rezerwy ogólnej.
Dz. Rozdz. Zwiększenia Zmniejszenia
26 000,00 26 000,00
852 |
Pomoc społeczna |
1 000,00 |
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
1 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
1 000,00 |
|
|
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
600,00 |
|
|
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
400,00 |
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
25 000,00 |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
25 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
25 000,00 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
25 000,00 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
|
26 000,00 |
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
|
26 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
26 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
26 000,00 |
§ 4
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2014r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
Dz. Rozdz. § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
210 308,89 210 308,89
801 |
Oświata i wychowanie |
190 575,49 |
190 575,49
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
98 574,55 |
81 600,00 |
|
Wydatki bieżące |
98 574,55 |
81 600,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
14 100,00 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
72 700,00 |
39 600,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
11 774,55 |
42 000,00 |
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
|
18 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
18 000,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
18 000,00 |
80104 |
Przedszkola |
41 217,38 |
23 100,00 |
|
Wydatki bieżące |
41 217,38 |
23 100,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 100,00 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
34 200,00 |
14 600,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3 917,38 |
8 500,00 |
80110 |
Gimnazja |
43 856,10 |
34 675,49 |
|
Wydatki bieżące |
43 856,10 |
34 675,49 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
400,00 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
42 300,00 |
34 675,49 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 156,10 |
|
80111 |
Gimnazja specjalne |
|
25 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
25 000,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
25 000,00 |
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół |
4 127,46 |
4 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
4 127,46 |
4 000,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
127,46 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
2 800,00 |
4 200,00 |
|
Wydatki bieżące |
2 800,00 |
4 200,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 800,00 |
4 200,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
10 733,40 |
10 733,40
|
85201 |
Placówki opiekuńczo wychowawcze |
2 455,17 |
|
|
Wydatki bieżące |
2 455,17 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 455,17 |
|
85206 |
Wspieranie rodziny |
106,23 |
2 561,40 |
|
Wydatki bieżące |
106,23 |
2 561,40 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
106,23 |
106,23 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
2 455,17 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
7 776,00 |
7 776,00 |
|
Wydatki bieżące |
7 776,00 |
7 776,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 700,00 |
7 700,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
76,00 |
76,00 |
85295 |
Pozostała działalność |
396,00 |
396,00 |
|
Wydatki bieżące |
396,00 |
396,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
396,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
396,00 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
7 000,00 |
7 000,00
|
85401 |
Świetlice szkolne |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2 000,00 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 880,00 |
7 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
120,00 |
|
900 |
Gospodarka komunalna o ochrona środowiska |
2 000,00 |
2 000,00
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
§ 5
Budżet po zmianach wynosi :
dochody 43 257 027,52 zł
wydatki 43 138 994,79 zł
Nadwyżka budżetu gminy Strumień wynosi 118 032,73 zł i przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi
§ 7
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Włodzimierz Cybulski