Zarządzenie Nr 2.2014
Burmistrza Strumienia
z dnia 03 grudnia 2014
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2014r.
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r.poz.594 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz § 9 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XLIII.359.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2013r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§1
1.Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2014 r. o kwotę zł 15 000,00
Dz. Rozdz.
852 |
Pomoc społeczna |
15 000,00 |
|
Dochody bieżące |
15 000,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
15 000,00 |
2.Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2014r. o kwotę zł 15 000,00
Dz. Rozdz. § Treść
852 |
Pomoc społeczna |
15 000,00 |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
15 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
15 000,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
15 000,00 |
§ 2
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Strumień na 2014r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami, poprzez rozdysponowanie części rezerwy ogólnej.
Dz. Rozdz. Zwiększenia Zmniejszenia
500,00 500,00
852 |
Pomoc społeczna |
500,00 |
|
85216 |
Zasiłki stałe |
500,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
500,00 |
|
|
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
500,00 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
|
500,00 |
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
|
500,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
500,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
500,00 |
§ 3
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2014r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
Dz. Rozdz. § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
73 960,00 73 960,00
750 |
Administracja państwowa |
22 600,00 |
22 600,00 |
75022 |
Rady gmin |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
Wydatki bieżące |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
2 500,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 500,00 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
20 100,00 |
20 100,00 |
|
Wydatki bieżące |
20 100,00 |
20 100,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
15 100,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
20 100,00 |
5 000,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
11 200,00 |
11 200,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
300,00 |
2 300,00 |
|
Wydatki bieżące |
300,00 |
2 300,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
300,00 |
2 300,00 |
80104 |
Przedszkola |
4 400,00 |
4 400,00 |
|
Wydatki bieżące |
4 400,00 |
4 400,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
400,00 |
4 400,00 |
80110 |
Gimnazja |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
Wydatki bieżące |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 500,00 |
2 500,00 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
2 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
2 000,00 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 000,00 |
|
80195 |
Pozostała działalność |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
22 040,00 |
22 040,00 |
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
|
5 700,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
5 700,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
2 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
3 700,00 |
85206 |
Wspieranie rodziny |
|
3 040,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
3 040,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
540,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
2 500,00 |
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
1 850,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
1 850,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
1 850,00 |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
18 590,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
18 590,00 |
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
18 590,00 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
3 000,00 |
11 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
3 000,00 |
11 000,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
500,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
3 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3 000,00 |
7 500,00 |
85295 |
Pozostała działalność |
450,00 |
450,00 |
|
Wydatki bieżące |
450,00 |
450,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
450,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
450,00 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
120,00 |
120,00 |
85401 |
Świetlice szkolne |
120,00 |
120,00 |
|
Wydatki bieżące |
120,00 |
120,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
120,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
120,00 |
900 |
Gospodarka komunalna o ochrona środowiska |
15 000,00 |
15 000,00 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
15 000,00 |
15 000,00 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 000,00 |
3 000,00 |
92195 |
Pozostała działalność |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3 000,00 |
|
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|
3 000,00 |
|
Pozostałe wydatki-unijne |
|
3 000,00 |
|
Projekt: Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko - słowackim |
3 000,00 |
3 000,00 |
§ 4
Budżet po zmianach wynosi :
dochody 43 242 027,52 zł
wydatki 43 123 994,79 zł
Nadwyżka budżetu gminy Strumień wynosi 118 032,73 zł i przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi
§ 6
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek