Zarządzenie Nr 22.2014
Burmistrza Strumienia
z dnia 23 grudnia 2014
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2014r.
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r.poz.594 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz § 9 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XLIII.359.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2013r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§1
1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2014 r. o kwotę zł 1 000,00
Dz. Rozdz.
600 |
Transport i łączność |
1 000,00 |
|
Dochody bieżące |
1 000,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 000,00 |
2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2014r. o kwotę zł 1 000,00
Dz. Rozdz. § Treść
600 |
Transport i łączność |
1 000,00 |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
1 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
1 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 000,00 |
§ 2
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2014r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
Dz. Rozdz. § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
50 837,00 50 837,00
750 |
Administracja państwowa |
117,00 |
117,00 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
117,00 |
117,00 |
|
Wydatki bieżące |
117,00 |
117,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
117,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
117,00 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
42 000,00 |
42 000,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
26 500,00 |
12 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
26 500,00 |
12 000,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
250,00 |
1 900,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 750,00 |
250,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
23 500,00 |
9 850,00 |
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
1 300,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
1 300,00 |
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 300,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
2 900,00 |
15 300,00 |
|
Wydatki bieżące |
2 900,00 |
15 300,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
400,00 |
200,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 500,00 |
15 100,00 |
80110 |
Gimnazja |
10 900,00 |
2 900,00 |
|
Wydatki bieżące |
10 900,00 |
2 900,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
1 000,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 600,00 |
1 100,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
7 300,00 |
800,00 |
80111 |
Gimnazja specjalne |
|
2 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
2 000,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
2 000,00 |
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
200,00 |
3 500,00 |
|
Wydatki bieżące |
200,00 |
3 500,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
200,00 |
3 500,00 |
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
200,00 |
2 700,00 |
|
Wydatki bieżące |
200,00 |
2 700,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
100,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
100,00 |
2 700,00 |
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie szkół |
|
3 600,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
3 600,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
3 600,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
8 200,00 |
8 200,00 |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
7 500,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
7 500,00 |
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 500,00 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
4 500,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
4 500,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
4 500,00 |
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
3 000,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
3 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
3 000,00 |
85295 |
Pozostała działalność |
700,00 |
700,00 |
|
Wydatki bieżące |
700,00 |
700,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
700,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
700,00 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
500,00 |
500,00 |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
500,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
500,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
500,00 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
500,00 |
|
Wydatki bieżące |
|
500,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
500,00 |
926 |
Kultura fizyczna |
20,00 |
20,00 |
92695 |
Pozostała działalność |
20,00 |
20,00 |
|
Wydatki bieżące |
20,00 |
20,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
20,00 |
20,00 |
§ 3
Budżet po zmianach wynosi :
dochody 43 302 292,52 zł
wydatki 43 184 259,79 zł
Nadwyżka budżetu gminy Strumień wynosi 118 032,73 zł i przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
§ 5
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek