Zarządzenie Nr  307 .2015

                                                                    Burmistrza Strumienia

                                                                    z dnia   30  października 2015

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2015 rok.

 

              Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2013r.poz.594 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz § 10 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr III.26.2015

Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  29 stycznia 2015 r.  Burmistrz Strumienia zarządza:

 

 

§1

 

1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2015 r. o kwotę  69 242,36

 

Dz. Rozdz. §                              Treść   

 

750

Administracja publiczna

2 373,00

 

Dochody bieżące

2 373,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

2 373,00

801

Oświata i wychowanie

7 928,00

 

Dochody bieżące

7 928,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących  gmin (związków gmin)

7 928,00

852

Pomoc społeczna

21 769,00

 

Dochody bieżące

21 769,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących  gmin (związków gmin)

21 769,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

37 172,36

 

Dochody bieżące

37 172,36

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących  gmin (związków gmin)

34 000,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

 

3 172,36

 

 

2.Zwiekszyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2015r. o kwotę  69 242,36

 

Dz. Rozdz. §                              Treść   

                                               

750

Administracja publiczna

2 373,00

75011

Urzędy wojewódzkie-Z

2 373,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 373,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 373,00

801

Oświata i wychowanie ZSP Baków

7 928,00

80101

Szkoły podstawowe- WZ

7 928,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

7 928,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

7 928,00

852

Pomoc społeczna

21 769,00

85216

Zasiłki stałe

7 722,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

7 722,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 722,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

14 047,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

14 047,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 047,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

37 172,36

85415

Pomoc materialna dla uczniów

37 172,36

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

37 172,36

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

37 172,36

 

Inne formy pomocy dla uczniów-pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - WZ

34 000,00

 

Inne formy pomocy dla uczniów-wyprawka szkolna WZ

3 172,36

 

                                                                                           §  2

 

Dokonać zmian w budżecie  gminy Strumień na 2015 r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach między grupami.

 

Dz. Rozdz. §                              Treść                                                           Zwiększenia          Zmniejszenia

 

801

Oświata i wychowanie

198 257,58

198 257,58

80101

Szkoły podstawowe

69 085,26

52 758,32

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

69 085,26

52 758,32

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

10 196,17

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

63 985,26

27 767,32

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 100,00

14 794,83

80104

Przedszkola

22 300,00

72 967,15

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

22 300,00

72 967,15

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 300,00

8 500,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

61 300,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

20 000,00

3 167,15

80110

Gimnazja

63 500,00

29 159,79

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

63 500,00

29 159,79

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

11 000,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

60 000,00

13 337,69

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 500,00

4 822,10

80111

Gimnazja specjalne

 

30 084,08

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

30 084,08

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

30 084,08

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

400,00

400,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

400,00

400,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

400,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

400,00

 

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

2 667,15

 

12 388,24

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 667,15

12 388,24

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

9 512,87

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 667,15

2 875,37

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

39 805,17

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

39 805,17

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 500,00

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

22 612,87

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

15 692,30

 

80195

Pozostała działalność

500,00

500,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

500,00

500,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

500,00

500,00

                                                                                      

 

§  3

 

Budżet po zmianach wynosi :

 

dochody     40 952 743,50   

wydatki      41 905 748,09 

 

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 991 004,59 zł. Źródłem pokrycia deficytu  będzie zaciągany kredyt w wysokości 91 501,64 oraz pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 194 502,95 zł oraz wolne środki w wysokości 667 000,00 zł.

 

 

                                                                                         §  4

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia

 

                                                                                         §  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania