Zarządzenie Nr 347 .2015
Burmistrza Strumienia
z dnia 26 listopada 2015
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2015 rok.
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r.poz.594 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz § 10 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr III.26.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§1
1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2015 r. o kwotę zł 6 941,00
Dz. Rozdz. § Treść
750 |
Administracja publiczna |
6 941,00 |
|
Dochody bieżące |
6 941,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami |
6 941,00 |
2.Zwiekszyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2015r. o kwotę zł 6 941,00
Dz. Rozdz. § Treść
750 |
Administracja publiczna |
6 941,00 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie-Z |
6 941,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
6 941,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 541,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
400,00 |
§ 2
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2015 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
Dz. Rozdz. § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
375 242,53 375 242,53
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
3 000,00 |
3 000,00 |
01095 |
Pozostała działalność |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3 000,00 |
3 000,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
370 042,53 |
370 042,53 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
140 200,00 |
41 197,41 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
140 200,00 |
41 197,41 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
1 000,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
135 200,00 |
23 500,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
5 000,00 |
16 697,41 |
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
|
134 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
134 000,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
134 000,00 |
80104 |
Przedszkola |
18 460,00 |
36 795,12 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
18 460,00 |
36 795,12 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
1 000,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
12 000,00 |
33 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
6 460,00 |
2 795,12 |
80110 |
Gimnazja |
93 000,00 |
25 500,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
93 000,00 |
25 500,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
9 500,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
93 000,00 |
16 000,00 |
80111 |
Gimnazja specjalne |
|
111 800,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
111 800,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
111 800,00 |
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
3 500,00 |
5 500,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
3 500,00 |
5 500,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
5 500,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3 500,00 |
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
|
550,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
550,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
550,00 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
13 000,00 |
9 400,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
13 000,00 |
9 400,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
13 000,00 |
9 400,00 |
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
13 685,12 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
13 685,12 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
12 300,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 385,12 |
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
86 897,41 |
4 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
86 897,41 |
4 000,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 200,00 |
4 000,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
78 774,07 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
6 923,34 |
|
80195 |
Pozostała działalność |
1 300,00 |
1 300,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 300,00 |
1 300,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 300,00 |
1 300,00 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 200,00 |
2 200,00 |
85401 |
Świetlice szkolne |
2 200,00 |
2 200,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
2 200,00 |
2 200,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
1 700,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 200,00 |
500,00 |
§ 3
Budżet po zmianach wynosi :
dochody 40 959 684,50 zł
wydatki 41 912 689,09 zł
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 991 004,59 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 91 501,64 oraz pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 194 502,95 zł oraz wolne środki w wysokości 667 000,00 zł.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania