Zarządzenie Nr 650 .2016
Burmistrza Strumienia
z dnia 31 października 2016
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2016 rok.
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r.poz.195 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XIV.137.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2015 r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§1
1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę 1 016 184,13 zł
Dz. Rozdz. § Treść
852 |
Pomoc społeczna |
976 356,00 |
|
Dochody bieżące |
976 356,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami |
200 084,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych) |
26 272,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
750 000,00 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
39 828,13 |
|
Dochody bieżące |
39 828,13 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych) |
39 195,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych |
633,13 |
2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę 1 016 184,13 zł
Dz. Rozdz. § Treść
852 |
Pomoc społeczna |
976 356,00 |
85211 |
Świadczenia wychowawcze |
750 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
750 000,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
734 509,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 200,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
10 291,00 |
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
200 084,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
200 084,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
177 865,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
22 219,00 |
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
2 057,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
2 057,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 057,00 |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
10 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
10 000,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
10 000,00 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
14 215,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
14 215,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
14 215,00 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
39 828,13 |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
39 828,13 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
39 828,13 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
39 828,13 |
§ 2
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2016 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
|
Dział, rozdział § Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
|
90 950,00 |
90 950,00 |
750 |
Administracja publiczna |
8 000,00 |
8 000,00 |
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
8 000,00 |
8 000,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
78 450,00 |
78 450,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 210,00 |
57 650,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
2 210,00 |
57 650,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
55 015,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 210,00 |
2 635,00 |
80104 |
Przedszkola |
59 250,00 |
1 820,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
59 250,00 |
1 820,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
6 000,00 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
22 990,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
30 260,00 |
1 820,00 |
80110 |
Gimnazja |
5 000,00 |
6 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
5 000,00 |
6 000,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
1 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
11 380,00 |
11 980,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
11 380,00 |
11 980,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 500,00 |
6 960,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
6 880,00 |
5 020,00 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
1 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
1 000,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
1 000,00 |
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
555,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
555,00 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
515,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
40,00 |
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
55,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
55,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
55,00 |
|
926 |
Kultura fizyczna |
4 500,00 |
4 500,00 |
92601 |
Obiekty sportowe |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
4 500,00 |
4 500,00 |
§ 3
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 45 956 383,03 zł,
wydatki 47 860 762,54 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 1 904 379,51 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 999 557,49 zł, planowana pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 195 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 709 822,02 zł.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.