Zarządzenie Nr  650 .2016

Burmistrza Strumienia

z dnia  31 października 2016

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2016 rok.

 

              Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2016r.poz.195 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XIV.137.2015

Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  21 grudnia 2015 r.  Burmistrz Strumienia zarządza:

 

§1

 

1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę  1 016 184,13 zł

Dz. Rozdz. §                              Treść   

 

852

Pomoc społeczna

976 356,00

 

Dochody bieżące

976 356,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami

200 084,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

26 272,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 

750 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

39 828,13

 

Dochody bieżące

39 828,13

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

39 195,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

633,13

 

2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę 1 016 184,13 zł

Dz. Rozdz. §                              Treść  

                                               

852

Pomoc społeczna

976 356,00

85211

Świadczenia wychowawcze

750 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

750 000,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

734 509,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 200,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

10 291,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

200 084,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

200 084,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

177 865,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

22 219,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

2 057,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 057,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 057,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

10 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

10 000,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

14 215,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

14 215,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 215,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

39 828,13

85415

Pomoc materialna dla uczniów

39 828,13

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

39 828,13

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

39 828,13

                                               

 

§  2

                                                                                

Dokonać zmian w budżecie  gminy Strumień na 2016 r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach między grupami.

 

 

Dział, rozdział §      Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

 

90 950,00

90 950,00

750

Administracja publiczna

8 000,00

8 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

8 000,00

8 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

8 000,00

8 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

8 000,00

8 000,00

801

Oświata i wychowanie

78 450,00

78 450,00

80101

Szkoły podstawowe

2 210,00

57 650,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 210,00

57 650,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

55 015,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 210,00

2 635,00

80104

Przedszkola

59 250,00

1 820,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

59 250,00

1 820,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 000,00

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

22 990,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

30 260,00

1 820,00

80110

Gimnazja

5 000,00

6 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

5 000,00

6 000,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

1 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 000,00

5 000,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

11 380,00

11 980,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

11 380,00

11 980,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 500,00

6 960,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

6 880,00

5 020,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

1 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

1 000,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

1 000,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

555,00

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

555,00

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

515,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

40,00

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

55,00

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

55,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

55,00

 

926

Kultura fizyczna

4 500,00

4 500,00

92601

Obiekty sportowe

4 500,00

4 500,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

4 500,00

4 500,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 500,00

4 500,00

 

§  3

 

Budżet po zmianach wynosi:

dochody                             45 956 383,03 zł,

wydatki                                               47 860 762,54 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 1 904 379,51 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 999 557,49 zł, planowana pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 195 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 709 822,02 zł.

                                                                          

 

                                                                                       §  4

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

 

                                                                                 §  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.