Zarządzenie Nr  684 .2016

Burmistrza Strumienia

z dnia  30 listopada 2016

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2016 rok.

 

              Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2016r.poz.195 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XIV.137.2015

Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  21 grudnia 2015 r.  Burmistrz Strumienia zarządza:

 

§1

 

1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę  293 050,00 zł

Dz. Rozdz. §                              Treść   

 

852

Pomoc społeczna

293 050,00

 

Dochody bieżące

293 050,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami

 

148 093,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 

144 957,00

 

2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę 293 050,00 zł

Dz. Rozdz. §                              Treść  

                                               

852

Pomoc społeczna

293 050,00

85211

Świadczenia wychowawcze

144 957,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

144 957,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

144 957,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

148 093,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

148 093,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

148 093,00

                                               

 

§  2

                                                                                

Dokonać zmian w budżecie  gminy Strumień na 2016 r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach między grupami.

 

 

Dział, rozdział §      Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

 

288 912,13

288 912,13

750

Administracja publiczna

11 500,00

11 500,00

75023

Urzędy gmin

11 500,00

9 500,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

11 500,00

9 500,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

11 500,00

9 500,00

75095

Pozostała działalność

 

2 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

2 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

2 000,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

244,00

244,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

244,00

244,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

244,00

244,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

244,00

244,00

801

Oświata i wychowanie

274 168,53

274 168,53

80101

Szkoły podstawowe

59 843,13

53 343,13

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

59 843,13

53 343,13

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

13 500,00

2 000,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

44 000,00

49 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 343,13

2 343,13

80102

Szkoły podstawowe specjalne

 

44 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

44 000,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

3 000,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

41 000,00

80104

Przedszkola

142 550,00

21 600,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

142 550,00

21 600,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 000,00

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 700,00

21 600,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

25 900,00

 

80110

Gimnazja

27 950,00

20 400,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

27 950,00

20 400,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 000,00

2 300,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

23 000,00

18 100,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 950,00

 

80111

Gimnazja specjalne

15 800,00

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

15 800,00

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 000,00

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 500,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 300,00

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

5 000,00

31 100,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

5 000,00

31 100,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 000,00

31 100,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

17 000,00

 

15 300,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

17 000,00

15 300,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

500,00

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

16 500,00

15 300,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

 

4 025,40

 

 

86 425,40

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

4 025,40

86 425,40

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

8 000,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 000,00

78 425,40

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

25,40

 

80195

Pozostała działalność

2 000,00

2 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 000,00

2 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 000,00

2 000,00

851

Ochrona zdrowia

3 000,00

3 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3 000,00

3 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

3 000,00

3 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 000,00

3 000,00

 

§  3

 

Budżet po zmianach wynosi:

dochody                             46 897 246,01 zł,

wydatki                                               48 801 625,52 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 1 904 379,51 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 999 557,49 zł, planowana pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 195 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 709 822,02 zł.

                                                                                       §  4

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

 

                                                                                 §  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.