Zarządzenie Nr 703 .2016
Burmistrza Strumienia
z dnia 20 grudnia 2016
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2016 rok.
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r.poz.195 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XIV.137.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2015 r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§1
1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę 62 306,00 zł
Dz. Rozdz. § Treść
852 |
Pomoc społeczna |
62 306,00 |
|
Dochody bieżące |
62 306,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami |
48 897,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
13 409,00 |
2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę 62 306,00 zł
Dz. Rozdz. § Treść
852 |
Pomoc społeczna |
62 306,00 |
85211 |
Świadczenia wychowawcze |
13 409,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
13 409,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
13 409,00 |
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
48 897,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
48 897,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
48 897,00 |
§ 2
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2016 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
|
Dział, rozdział § Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
|
162 605,53 |
162 605,53 |
750 |
Administracja publiczna |
20 000,00 |
20 000,00 |
75023 |
Urzędy gmin |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
20 000,00 |
20 000,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
142 205,86 |
142 205,86 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
17 670,03 |
47 263,66 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
17 670,03 |
47 263,66 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
45 720,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
17 670,03 |
1 543,66 |
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
|
3 059,11 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
3 059,11 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
3 059,11 |
80104 |
Przedszkola |
93 289,81 |
37 347,11 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
93 289,81 |
37 347,11 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
3 300,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
13 500,00 |
34 047,11 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
79 789,81 |
|
80110 |
Gimnazja |
8 000,00 |
22 926,12 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
8 000,00 |
22 926,12 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
4 000,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
16 107,73 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
8 000,00 |
2 818,39 |
80111 |
Gimnazja specjalne |
|
584,64 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
584,64 |
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
2 680,98 |
3 380,98 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
2 680,98 |
3 380,98 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
3 380,98 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 680,98 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
1 289,35 |
7 280,83 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 289,35 |
7 280,83 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 200,00 |
6 726,54 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
89,35 |
554,29 |
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
11 448,60 |
2 968,12 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
11 448,60 |
2 968,12 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 200,00 |
2 700,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
6 248,60 |
268,12 |
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
7 827,09 |
17 395,29 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
7 827,09 |
17 395,29 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
900,00 |
17 395,29 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
6 927,09 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
80,00 |
80,00 |
85206 |
Wspieranie rodziny |
30,00 |
30,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
30,00 |
30,00 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
30,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
30,00 |
|
85211 |
Świadczenia wychowawcze |
50,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
50,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
50,00 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
50,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
50,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
50,00 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
319,67 |
319,67 |
85401 |
Świetlice szkolne |
309,87 |
309,87 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
309,87 |
309,87 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
117,43 |
192,44 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
192,44 |
117,43 |
85404 |
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
9,80 |
9,80 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
9,80 |
9,80 |
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
9,80 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
9,80 |
|
§ 3
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 46 959 552,01 zł,
wydatki 48 863 931,52 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 1 904 379,51 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 999 557,49 zł, planowana pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 195 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 709 822,02 zł.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.