Zarządzenie Nr  703 .2016

Burmistrza Strumienia

z dnia  20 grudnia 2016

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2016 rok.

 

              Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2016r.poz.195 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XIV.137.2015

Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  21 grudnia 2015 r.  Burmistrz Strumienia zarządza:

 

§1

 

1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę  62 306,00 zł

Dz. Rozdz. §                              Treść   

 

852

Pomoc społeczna

62 306,00

 

Dochody bieżące

62 306,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami

 

48 897,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 

13 409,00

 

2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę 62 306,00 zł

Dz. Rozdz. §                              Treść  

                                               

852

Pomoc społeczna

62 306,00

85211

Świadczenia wychowawcze

13 409,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

13 409,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

13 409,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

48 897,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

48 897,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

48 897,00

                                               

 

§  2

                                                                                

Dokonać zmian w budżecie  gminy Strumień na 2016 r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach między grupami.

 

 

Dział, rozdział §      Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

 

162 605,53 

162 605,53

750

Administracja publiczna

20 000,00

20 000,00

75023

Urzędy gmin

20 000,00

20 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

20 000,00

20 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

20 000,00

20 000,00

801

Oświata i wychowanie

142 205,86

142 205,86

80101

Szkoły podstawowe

17 670,03

47 263,66

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

17 670,03

47 263,66

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

45 720,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

17 670,03

1 543,66

80102

Szkoły podstawowe specjalne

 

3 059,11

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

3 059,11

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

3 059,11

80104

Przedszkola

93 289,81

37 347,11

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

93 289,81

37 347,11

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

3 300,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 500,00

34 047,11

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

79 789,81

 

80110

Gimnazja

8 000,00

22 926,12

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

8 000,00

22 926,12

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

4 000,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

16 107,73

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

8 000,00

2 818,39

80111

Gimnazja specjalne

 

584,64

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

584,64

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2 680,98

3 380,98

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 680,98

3 380,98

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

3 380,98

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 680,98

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 289,35

7 280,83

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 289,35

7 280,83

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 200,00

6 726,54

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

89,35

554,29

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

 

11 448,60

 

 

2 968,12

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

11 448,60

2 968,12

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 200,00

2 700,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

6 248,60

268,12

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

7 827,09

 

17 395,29

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

7 827,09

17 395,29

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

900,00

17 395,29

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

6 927,09

 

852

Pomoc społeczna

80,00

80,00

85206

Wspieranie rodziny

30,00

30,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

30,00

30,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

30,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

30,00

 

85211

Świadczenia wychowawcze

50,00

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

50,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

50,00

 

85295

Pozostała działalność

 

50,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

50,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

50,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

319,67

319,67

85401

Świetlice szkolne

309,87

309,87

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

309,87

309,87

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

117,43

192,44

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

192,44

117,43

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

9,80

9,80

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

9,80

9,80

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

9,80

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

9,80

 

 

§  3

 

Budżet po zmianach wynosi:

dochody                             46 959 552,01 zł,

wydatki                                               48 863 931,52 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 1 904 379,51 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 999 557,49 zł, planowana pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 195 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 709 822,02 zł.

                                                                                       §  4

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

 

                                                                                 §  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.