Zarządzenie Nr 765. 2017

                                                                       Burmistrza Strumienia

                                                                     z dnia 20 lutego  2017 r

 

w sprawie: zmiany w budżecie  Gminy Strumień na 2017 rok.

 

 

              Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2016 r.poz.195 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn.zm ) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XXXIX.254.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  29 grudnia 2016 r.  Burmistrz Strumienia zarządza:

                                                                        

§  1

 

Dokonać zmian w budżecie  gminy Strumień na 2017 r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach między grupami.

 

 

Dział, rozdział §      Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

 

11 530,00

11 530,00

600

Transport i łączność

10 000,00

10 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

10 000,00

10 000,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

10 000,00

10 000,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

10 000,00

10 000,00

801

Oświata i wychowanie

1 230,00

1 230,00

80104

Przedszkola

 

1 230,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

1 230,00

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

1 230,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

1 230,00

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 230,00

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 230,00

 

926

Kultura fizyczna

300,00

300,00

92695

Pozostała działalność

300,00

300,00

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

300,00

300,00

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

300,00

300,00

 

§  2

 

Dokonać zmian w budżecie  gminy Strumień na 2016 r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach między paragrafami w grupach.

 

 

 

Dział, rozdział §      Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

 

11 530,00

11 530,00

600

Transport i łączność

10 000,00

10 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

10 000,00

10 000,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

10 000,00

801

Oświata i wychowanie

1 230,00

1 230,00

80104

Przedszkola

 

1 230,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

30,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

1 230,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

1 000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

30,00

 

926

Kultura fizyczna

300,00

300,00

92695

Pozostała działalność

300,00

300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

300,00

                                                                   

Budżet realizowany przez jednostki organizacyjne:

 

Urząd Miejski

 

600

Transport i łączność

10 000,00

10 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

10 000,00

10 000,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

10 000,00

926

Kultura fizyczna

300,00

300,00

92695

Pozostała działalność

300,00

300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

300,00

 

Zespół Szkół w Drogomyślu

 

801

Oświata i wychowanie

1 230,00

1 230,00

80104

Przedszkola

 

1 230,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

30,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

1 230,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

1 000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

30,00

 

 

 

  §  3

 

Budżet po zmianach wynosi:

dochody                      48 381 060,14 zł,

wydatki                       50 413 060,14 zł.

 

Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 2 032 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 32 000,00 zł.

 

 

                                                                                    §  4

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

 

                                                                                   §  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.