Zarządzenie Nr 19/2006
Burmistrza Strumienia
z dnia 29 grudnia 2006
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Strumień na 2006r.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 późn.zm), oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr XLI/292/2005 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2005r. Burmistrz Strumienia
zarządza
§1
Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2006r. polegających na przeniesieniach
w wydatkach budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami.
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 145.170 145.170
Dz. Rozdz. § Treść
Budżet wykonywany przez Urząd
010 Rolnictwo i łowiectwo 50 50
01008 Budowa i utrzymanie urządzeń 50 50
melioracji wodnych
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4270 Zakup usług remontowych 50
4300 Zakup usług pozostałych 50
600 Transport i łączność 23.269 23.269
Porozumienie
60014 Drogi publiczne powiatowe 23.269 23.269
---------------------------------------------------------------------------------------------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.394
4270 Zakup usług remontowych 21.875
4300 Zakup usług pozostałych 23.269
700 Gospodarka mieszkaniowa 26.381 26.381
70005 Gospodarka gruntami i 4.000 26.381
nieruchomościami
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 26.381
70095 Pozostała działalność 22.381
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 22.381
budżetowych
710 Działalność usługowa 350 350
71004 Plany zagospodarowania 350 350
przestrzennego
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350
4300 Zakup usług pozostałych 350
750 Administracja publiczna 9.031 9.031
75023 Urzędy gmin 9.031 9.031
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.040
4260 Zakup energii 991
4300 Zakup usług pozostałych 9.031
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6.887 6.887
Przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 6.675 6.675
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3030 Różne wydatki na rzecz osób 887
fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.675
4260 Zakup energii 4.130
4270 Zakup usług remontowych 103
4430 Różne opłaty i składki 1.555
75414 Obrona cywilna 212 212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 212
4300 Zakup usług pozostałych 212
756 Dochody od osób prawnych, 398 398
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
75647 Pobór podatków, opłat i 398 398
niepodatkowych należności
budżetowych
--------------------------------------------------------------------------------------------------
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 398
4300 Zakup usług pozostałych 398
801 Oświata i wychowanie 1.200 -
80113 Dowożenie uczniów 1.200
-------------------------------------------------------------------------------------------------
4300 Zakup usług pozostałych 1.200
851 Ochrona zdrowia 1.718 1.718
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.660 1.660
--------------------------------------------------------------------------------------------------
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 887
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 773
4300 Zakup usług pozostałych 1.660
85195 Pozostała działalność 58 58
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58
4300 Zakup usług pozostałych 58
852 Pomoc społeczna 39 39
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 39 39
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych 39
niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej
wysokości
4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych 39
niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
900 Gospodarka komunalna i ochrona 3.994 3.994
środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 52 52
------------------------------------------------------------------------------------------------------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52
4300 Zakup usług pozostałych 52
90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.262 2.262
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.262
4300 Zakup usług pozostałych 2.262
90004 Utrzymanie zieleni w miastach 1.600 1.600
i gminach
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4300 Zakup usług pozostałych 1.600
6050 Wydatki inwestycyjne 1.600
jednostek budżetowych
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 80 80
i klimatu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4270 Zakup usług remontowych 80
4300 Zakup usług pozostałych 80
Budżet wykonywany przez Zespół Obsługi Szkół
801 Oświata i wychowanie 62.740 63.940
80101 Szkoły podstawowe 21.470 26.320
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3020 Wydatki osobowe niezaliczone 20.050
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe 2.400
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.640
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.340
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.600
4240 Zakup pomocy naukowych 360
4260 Zakup energii 1.820
4270 Zakup usług remontowych 2.090
4300 Zakup usług pozostałych 1.060
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.700
4410 Podróże służbowe krajowe 730
80102 Szkoły podstawowe specjalne 8.050 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3020 Wydatki osobowe niezaliczone 1.960
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe 5.940
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600
4120 Składki na Fundusz Pracy 150
80104 Przedszkola 8.960 10.160
------------------------------------------------------------------------------------------------------
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4.960
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe 1.700
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50
4120 Składki na Fundusz Pracy 460
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.790
4260 Zakup energii 9.700
4300 Zakup usług pozostałych 460
80110 Gimnazja 16.800 7.830
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 8.440
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe 4.930
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.350
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.480
4240 Zakup pomocy naukowych 100
4260 Zakup energii 1.360
4300 Zakup usług pozostałych 1.970
80111 Gimnazja specjalne 820 5.150
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 820
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe 4.000
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.150
80113 Dowożenie uczniów do szkół 3.100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4300 Zakup usług pozostałych 3.100
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- 3.020 7.690
administracyjnej szkół
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4010 Wynagrodzenia osobowe 4.170
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.260
4120 Składki na Fundusz Pracy 150
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4260 Zakup energii 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 20
4410 Podróże służbowe krajowe 110
80146 Dokształcanie i doskonalenie 3.790
nauczycieli
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4300 Zakup usług pozostałych 3.790
80195 Pozostała działalność 520 2.400
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 520
4300 Zakup usług pozostałych 2.400
851 Ochrona zdrowia 200 200
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 200
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe 200
pracowników
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.280 1.280
85401 Świetlice szkolne 1.280 1.280
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.280
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe 390
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 870
4120 Składki na Fundusz Pracy 20
Budżet wykonywany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
852 Pomoc społeczna 7.633 7.633
Zadania własne
85202 Domy pomocy społecznej 3.500
-------------------------------------------------------------------------------------------------
4330 Zakup usług przez jednostki 3.500
samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu
terytorialnego
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 395
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
------------------------------------------------------------------------------------------------
3020 Wydatki osobowe niezliczone do 300
wynagrodzeń
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95
85214 Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 5.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
3110 Świadczenia społeczne 5.000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 235 540
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4120 Składki na Fundusz Pracy 135
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100
4300 Zakup usług pozostałych 240
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 800
usługi opiekuńcze
----------------------------------------------------------------------------------------------
4300 Zakup usług pozostałych 800
Zadania zlecone
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 2.398 2.398
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
------------------------------------------------------------------------------------------------
3110 Świadczenia społeczne 2.154
4010 Wynagrodzenia osobowe 1.600
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220
4120 Składki na Fundusz Pracy 39
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 244
4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 539
§ 2
Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2006r polegających na przeniesieniach w wydatkach w zadaniach administracji rządowej zleconych gminie.
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 2.398 2.398
Dz. Rozdz. § Treść
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 2.398 2.398
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
------------------------------------------------------------------------------------------------
3110 Świadczenia społeczne 2.154
4010 Wynagrodzenia osobowe 1.600
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220
4120 Składki na Fundusz Pracy 39
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 244
4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 539
§3
Dokonać zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminnego Funduszu Ochrony
i Gospodarki Wodnej stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Strumienia Nr 684/2006 z dnia 16 stycznia 2006 według załącznika do niniejszego zarządzenia.
§4
Budżet po zmianach wynosi :
dochody 20.415.518 zł
wydatki 21.045.224 zł
Deficyt budżetu gminy wynosi 629.706 zł i pokryty zostanie z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
1)Rozchody budżetu ustala się w kwocie 623.835 zł
w tym :
a)spłata kredytu w kwocie 623.835 zł
2)Przychody budżetu w kwocie 1.253.541 zł
a) nadwyżka środków pieniężnych wynikająca 1.253.541 zł
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
mgr Anna Grygierek
Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Źródło informacji: | Elżbieta Król |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Elżbieta Król |
Data wprowadzenia: | 2007-03-21 12:05:23 |
Opublikował: | Elżbieta Król |
Data publikacji: | 2008-09-29 14:51:44 |
Ostatnia zmiana: | 2008-09-29 14:51:49 |
Ilość wyświetleń: | 1043 |