Zarządzenie Nr 302.2019
Burmistrza Strumienia z dnia 30 września 2019 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2019 rok. Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 869) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. Burmistrz Strumienia zarządza: § 1 Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2019 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami. Dz. Rozdz. § Treść zwiększenia zmniejszenia 469 269,81 469 269,81 750 Administracja publiczna 4 000,00 4 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 4 000,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000,00 4 000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 000,00 4 000,00 801 Oświata i wychowanie 445 169,81 445 169,81 80101 Szkoły podstawowe 199 141,72 17 000,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 199 141,72 17 000,00 Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 619,06 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 187,93 7 000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 105 334,73 10 000,00 80104 Przedszkola 20 449,00 10 000,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 449,00 10 000,00 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 449,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000,00 10 000,00 80110 Gimnazja 112 446,72 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 112 446,72 Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 619,06 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 490,75 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 106 336,91 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 218 579,09 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 218 579,09 Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 11 059,02 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202 679,06 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 841,01 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 218 579,09 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 218 579,09 Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 11 059,02 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202 679,06 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 841,01 80195 Pozostała działalność 7 000,00 87 144,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 000,00 87 144,00 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00 87 144,00 851 Ochrona zdrowia 7 000,00 7 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 7 000,00 7 000,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 000,00 7 000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 000,00 7 000,00 852 Pomoc społeczna 5 300,00 5 300,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 300,00 300,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 300,00 300,00 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 300,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 000,00 5 000,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 855 Rodzina 800,00 800,00 85504 Wspieranie rodziny 800,00 800,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 800,00 800,00 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00 800,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 000,00 7 000,00 90002 Wywóz odpadów komunalnych 7 000,00 7 000,00 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 000,00 7 000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 000,00 7 000,00 § 2 Budżet po zmianach wynosi: dochody 58 987 168,35 zł, wydatki 61 952 772,25 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 065 603,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 1 755 616,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 132 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 177 987,90 zł. § 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia. § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.