Zarządzenie Nr 1196.2021

                                                                                                                                                                                                                          Burmistrza Strumienia

 z dnia  01 grudnia 2021

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na rok 2021r.

 

Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 poz. 305),  oraz § 13 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  29 grudnia  2020 r.  Burmistrz Strumienia zarządza:

 

§ 1

Zmniejszyć  dochody budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę: 41 149,00 zł

 

Dz.

Treść

Zmniejszenie

 

 

41 149,00

852

Pomoc społeczna

41 149,00

 

Dochody bieżące

41 149,00

 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

41 149,00

 

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę: 41 149,00 zł

 

Dz.

 

Treść

zmniejszenia

 

 

 

41 149,00

852

 

Pomoc społeczna

41 149,00

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

800,00

 

 

Wydatki bieżące

800,00

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

800,00

 

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

35 349,00

 

 

Wydatki bieżące

35 349,00

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

35 349,00

 

85216

Zasiłki stałe

5 000,00

 

 

Wydatki bieżące

5 000,00

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 000,00

 

 

 

§ 3

Dokonać zmian w budżecie  gminy Strumień na 2021 r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach w grupach.

 

dział, rozdział §

zwiększenie

zmniejszenie

 

 

374 638,00

374 638,00

750

Administracja publiczna

27 500,00

27 500,00

75023

Urzędy gmin

13 000,00

13 000,00

 

Wydatki bieżące

13 000,00

13 000,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 500,00

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11 500,00

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

13 000,00

75056

Spis powszechny i inne

14 500,00

14 500,00

 

Wydatki bieżące

14 500,00

14 500,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

14 500,00

14 500,00

801

Oświata i wychowanie

273 408,00

273 408,00

80101

Szkoły podstawowe

268 976,60

19 786,60

 

Wydatki bieżące

268 976,60

19 786,60

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

253 260,00

4 070,00

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

15 716,60

15 716,60

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy

14 847,54

14 841,91

 

Projekt: „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”

5 103,95

5 100,07

 

Projekt: „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”

9 743,59

9 741,84

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy

869,06

874,69

 

Projekt: „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”

297,25

301,13

 

Projekt: „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”

571,81

573,56

80104

Przedszkola

3 000,00

3 000,00

 

Wydatki bieżące

3 000,00

3 000,00

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 000,00

3 000,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

70,00

 

 

Wydatki bieżące

70,00

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

70,00

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1 000,00

250 260,00

 

Wydatki bieżące

1 000,00

250 260,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

250 260,00

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000,00

 

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

361,40

361,40

 

Wydatki bieżące

361,40

361,40

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

361,40

361,40

851

Ochrona zdrowia

0,04

0,04

85195

Pozostała działalność

0,04

0,04

 

Wydatki bieżące

0,04

0,04

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

0,04

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,04

 

852

Pomoc społeczna

57 460,00

57 460,00

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

30 000,00

 

Wydatki bieżące

 

30 000,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

30 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

37 460,00

7 460,00

 

Wydatki bieżące

37 460,00

7 460,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

5 000,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

28 600,00

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 860,00

2 460,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

20 000,00

 

 

Wydatki bieżące

20 000,00

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000,00

 

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

 

20 000,00

 

Wydatki bieżące

 

20 000,00

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

20 000,00

855

Rodzina

5 770,00

5 770,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

1 051,00

 

Wydatki bieżące

 

1 051,00

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

1 051,00

85504

Wspieranie rodziny

5 770,00

3 118,00

 

Wydatki bieżące

5 770,00

3 118,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 770,00

419,00

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

2 699,00

85508

Rodziny zastępcze

 

800,00

 

Wydatki bieżące

 

800,00

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

800,00

85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

801,00

 

Wydatki bieżące

 

801,00

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

801,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 500,00

10 500,00

92195

Pozostała działalność

10 500,00

10 500,00

 

Wydatki bieżące

10 500,00

10 500,00

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 000,00

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 500,00

 

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

 

10 500,00

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

5 500,00

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy

 

5 000,00

 

Projekt: „Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie”

10 500,00

10 500,00

 

§ 4. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 85 807 246,93 zł, wydatki: 86 994 275,04 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 1 187 028,11 zł.  Źródłem pokrycia deficytu będą:

4.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 187 028,11 zł, 

                                                                                   §  5

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

 

                                                                                           §  6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.