Zarządzenie Nr 353/ 2011

Burmistrza Strumienia

z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie : zmiany budżetu Gminy Strumień na 2011r.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm) art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Budżetowej

Nr IV / 21/ 2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 10 stycznia 2011 r.

Burmistrz Strumienia

zarządza:


§1


1.Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2011r. o kwotę zł 678,00


Dz. Rozdz. § Treść

600

Transport i łączność

678,00

Dochody bieżące

678,00


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin(związków gmin)

678,00


§2


2.Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2011r. o kwotę zł 678,00


Dz. Rozdz. § Treść


600

Transport i łączność

678,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

678,00


Wydatki bieżące

678,00


Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

678,00


§3


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Strumień na 2011 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.


Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem zł 32 835,11 32 835,11

Dz. Rozdz. § Treść

600

Transport i łączność

147,00

147,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

147,00

147,00


Wydatki bieżące

147,00

147,00


Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

147,00

147,00

750

Administracja publiczna

2 700,00

2 700,00

75022

Rady gmin

700,00

700,00


Wydatki bieżące

700,00

700,00


Świadczenia na rzecz osób fizycznych

700,00



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych


700,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00

2 000,00


Wydatki bieżące

2 000,00

2 000,00


Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 000,00

2 000,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1,11

1,11

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1,11

1,11


Wydatki bieżące

1,11

1,11


Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1,00

1,11


Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

0,11


801

Oświata i wychowanie

26 960,00

26 960,00

80101

Szkoły podstawowe

16 350,00

7 350,00


Wydatki bieżące

16 350,00

7 350,00


Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

40,00

40,00


Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

16 310,00

7 310,00

80104

Przedszkola

6 810,00

2 130,00


Wydatki bieżące

6 810,00

2 130,00


Świadczenia na rzecz osób fizycznych

110,00



Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

270,00

940,00


Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

6 430,00

1 190,00

80110

Gimnazja

1 100,00

4 100,00


Wydatki bieżące

1 100,00

4 100,00


Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 100,00

4 100,00

80111

Gimnazja specjalne

180,00

180,00


Wydatki bieżące

180,00

180,00


Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

180,00

180,00

80114

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

800,00

3 000,00


Wydatki bieżące

800,00

3 000,00


Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

800,00



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych


3 000,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli


9 000,00


Wydatki bieżące


9 000,00


Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych


9 000,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 720,00

1 200,00


Wydatki bieżące

1 720,00

1 200,00


Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

520,00



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 200,00

1 200,00

852

Pomoc społeczna

1 027,00

1 027,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

160,00

1 027,00


Wydatki bieżące

160,00

1 027,00


Świadczenia na rzecz osób fizycznych

160,00



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych


1 027,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

867,00



Wydatki bieżące

867,00



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

867,00


900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 000,00

2 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 000,00

2 000,00


Wydatki bieżące

2 000,00

2 000,00


Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 000,00



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych


2 000,00

§4


Budżet po zmianach wynosi :

Dochody 35 498 296,26 zł

Wydatki 43 323 232,26 zł

Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 7 824 936,00 zł pokryty zostanie z kredytów w kwocie 7 605 336,00 zł ,udzielonych pożyczek w kwocie 100 000,00 oraz wolnych środków w wysokości 119 600,00 zł.


§5


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.


§6


Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania